О КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЕ ПРОМЫШЛЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В Г.МОСКВЕ НА 2001-2003 ГГ.. Постановление. Правительство Москвы. 03.04.01 315-ПП


Страницы: 1  2  


   - по налогу на прибыль               |    -  |  2,5        |  2,5
________________________________________|_______|_____________|_____________
   - налоговый кредит на 5 лет          | 180,0 |   -         |   -
________________________________________|_______|_____________|_____________
                      Ожидаемые результаты
____________________________________________________________________________
            Показатели          |2001г. |2002г. |2003г. |2001-
                                |       |       |       |2003гг.
________________________________|_______|_______|_______|___________________
Объем выпуска продукции,млн.руб.| 9420,0|11150,0|12700,0|33270,0
________________________________|_______|_______|_______|___________________
Темпы роста к предыдущему году,%|  106,0|  106,0|  106,0|   -
________________________________|_______|_______|_______|___________________
Прибыль (балансовая), млн.руб.  |  941,0|  998,0| 1057,0| 2996,0
________________________________|_______|_______|_______|___________________
Темпы роста к предыдущему году,%|  106,0|  106,0|  106,0|   -
________________________________|_______|_______|_______|___________________
Налоговые платежи в городской   | 1247,0| 1318,0| 1397,0| 3962,0
бюджет, млн.руб.                |       |       |       |
________________________________|_______|_______|_______|___________________
Темпы роста к предыдущему году,%|  106,0|  106,0|  106,0|   -
________________________________|_______|_______|_______|___________________
Дополнительные рабочие места,чел|  715  |  540  |  385  | 1640
________________________________|_______|_______|_______|___________________
_________________________
     * Приоритетные   направления   инвестиционных   проектов    могут
уточняться   в  соответствии  с  ежегодной  "Программой  Правительства
Москвы"
     ** Согласно  перечню  предприятий,  утверждаемому  Правительством
Москвы

                 Программа "Московская мебель"

                              Цель

     Увеличение объемов  выпуска  и   реализации   конкурентоспособной
импортозамещающей мебели, повышение качества и расширение ассортимента
мебельной продукции,  ориентированной на покупателей с малым и средним
достатком

                             Задачи

     - Сокращение    издержек    производства    за   счет   внедрения
высокоэффективного технологического оборудования
     - Постоянное  обновление  ассортимента  мебельной  продукции  для
поддержания ее конкурентоспособности

____________________________________________________________________________
                     Программные мероприятия
____________________________________________________________________________
                                        | Объем финансирования
                                        |    за счет средств
                                        |  городского бюджета,
         Наименование мероприятия       |       млн.руб.
                                        |___________________________________
                                        | 2001г.|2002г.       |2003г.
                                        |(лимит)|(планируемый)|(планируемый)
________________________________________|_______|_____________|_____________
1. Реализация  инвестиционных  проектов,|       |             |
прошедших конкурсный отбор в т.ч.*  по: |       |             |
   - техническому перевооружению и      |       |             |
модернизации физически изношенных и     |       |             |
морально устаревших технологических     |       |             |
переделов мебельных предприятий;        |       |             |
________________________________________|_______|_____________|_____________
   - организация нового и расширение    |       |             |
действующего производства               |       |             |
конкурентоспособной, импортозамещающей  |       |             |
мебельной продукции, ориентированной на |       |             |
покупателей со средним и малым достатком|       |             |
________________________________________|_______|_____________|_____________
на основе долевого финансирования в     |       |             |
форме:                                  |       |             |
  - оплаты части процента за банковский |  10,0 |  22,5       |  22,5
    кредит                              |       |             |
________________________________________|_______|_____________|_____________
2. Обеспечение ценовой                  |      преференции
конкурентоспособности продукции на      |
основе предоставления                   |___________________________________
льгот  по арендной плате за землю**     |   5,0 |   5,0       |   5,0
________________________________________|_______|_____________|_____________
                      Ожидаемые результаты
____________________________________________________________________________
            Показатели          |2001г. |2002г. |2003г. |2001-
                                |       |       |       |2003гг.
________________________________|_______|_______|_______|___________________
Объем выпуска продукции,млн.руб.| 1542,8| 1844,8| 2291,9| 5679,5
________________________________|_______|_______|_______|___________________
Темпы роста к предыдущему году,%|  125,1|  119,6|  124,2|   -
________________________________|_______|_______|_______|___________________
Прибыль (балансовая), млн.руб.  |  145,2|  172,4|  213,7|  531,3
________________________________|_______|_______|_______|___________________
Темпы роста к предыдущему году,%|  126,9|  118,7|  124,0|   -
________________________________|_______|_______|_______|___________________
Налоговые платежи в городской   |  125,6|  150,7|  182,3|  458,6
бюджет, млн.руб.                |       |       |       |
________________________________|_______|_______|_______|___________________
Темпы роста к предыдущему году,%|  133,2|  120,0|  121,0|   -
________________________________|_______|_______|_______|___________________
Дополнительные рабочие места,чел|  245  |  204  |  240  |  689
________________________________|_______|_______|_______|___________________
_________________________
     * Приоритетные    направления   инвестиционных   проектов   могут
уточняться  в  соответствии  с  ежегодной  "Программой   Правительства
Москвы"
     ** Перечень предприятий утверждается Правительством Москвы

      Московская программа поддержки оборонных предприятий

                              Цель

     Использование потенциала оборонных предприятий  для  производства
высокотехнологичной, наукоемкой продукции

                             Задачи

     - Увеличение    выпуска    наукоемкой    продукции   гражданского
назначения, в т.ч. для нужд городского хозяйства
     - Обеспечение условий для максимального привлечения инвестиций

____________________________________________________________________________
                     Программные мероприятия
____________________________________________________________________________
                                        | Объем финансирования
                                        |    за счет средств
                                        |  городского бюджета,
         Наименование мероприятия       |       млн.руб.
                                        |___________________________________
                                        | 2001г.|2002г.       |2003г.
                                        |(лимит)|(планируемый)|(планируемый)
________________________________________|_______|_____________|_____________
1. Реализация  инвестиционных  проектов,|       |             |
прошедших конкурсный отбор, в т.ч.* по: |       |             |
   - техническому перевооружению        |       |             |
предприятий ОПК;                        |       |             |
________________________________________|_______|_____________|_____________
   - организации новых  и расширению    |       |             |
действующих  производств по выпуску     |       |             |
наукоемкой, высокотехнологичной         |       |             |
гражданской продукции с использованием  |       |             |
технологий двойного применения          |       |             |
(производство городского автотранспорта,|       |             |
медицинского оборудования,              |       |             |
аудио-видеотехники для населения,       |       |             |
электроосветительных приборов для       |       |             |
нужд городского хозяйства и т.д.)       |       |             |
________________________________________|_______|_____________|_____________
на основе долевого финансирования       |       |             |
в форме:                                |       |             |
  - предоставления бюджетного кредита   |  70,0 | 170,0       | 170,0
________________________________________|_______|_____________|_____________
  - оплаты части процента за банковский |  20,0 |  40,0       |  40,0
    кредит                              |       |             |
________________________________________|_______|_____________|_____________
2. Обеспечение ценовой                  |      преференции
конкурентоспособности продукции и       |
увеличение объемов                      |___________________________________
финансирования предприятий на развитие  |       |             |
производства за счет собственных средств|       |             |
на основе предоставления**:             |       |             |
   - льгот по арендной плате за землю;  |  15,0 | 15,0        | 15,0
________________________________________|_______|_____________|_____________
   - налогового кредита                 | 180,0 |             |
________________________________________|_______|_____________|_____________
                      Ожидаемые результаты
____________________________________________________________________________
            Показатели          |2001г. |2002г. |2003г. |2001-
                                |       |       |       |2003гг.
________________________________|_______|_______|_______|___________________
Объем выпуска продукции,млн.руб.| 5115,0| 7366,0| 8522,0|21003,0
________________________________|_______|_______|_______|___________________
Темпы роста к предыдущему году,%|   -   |  144,0|  115,7|   -
________________________________|_______|_______|_______|___________________
Прибыль (балансовая), млн.руб.  |  468,0|  737,0| 1023,0| 2228,0
________________________________|_______|_______|_______|___________________
Темпы роста к предыдущему году,%|   -   |  157,0|  139,0|   -
________________________________|_______|_______|_______|___________________
Налоговые платежи в городской   |  746,0| 1156,0| 1474,0| 3376,0
бюджет, млн.руб.                |       |       |       |
________________________________|_______|_______|_______|___________________
Темпы роста к предыдущему году,%|   -   |  155,0|  127,5|   -
________________________________|_______|_______|_______|___________________
Дополнительные рабочие места,чел|  300  |  580  |  640  | 1520
________________________________|_______|_______|_______|___________________
_________________________
     * Приоритетные   направления   инвестиционных   проектов    могут
уточняться   в  соответствии  с  ежегодний  "Программой  Правительства
Москвы"
     ** Согласно  перечню  предприятий,  утверждаемому  Правительством
Москвы

                 Программа развития ОЗ "Зеленоград"

                              Цель

     Обеспечение развития электронной промышленности г.Зеленограда  на
принципиально новой технической и технологической основе

                             Задачи

     - Освоение  производства  металлургического  кремния для создания
отечественной элементной базы микроэлектроники
     - Создание      производств     высокотехнологических     изделий
микроэлектроники
     - Обеспечение благоприятного инвестиционного климата

____________________________________________________________________________
                     Программные мероприятия
____________________________________________________________________________
                                        | Объем финансирования
                                        |    за счет средств
                                        |  городского бюджета,
         Наименование мероприятия       |       млн.руб.
                                        |___________________________________
                                        | 2001г.|2002г.       |2003г.
                                        |(лимит)|(планируемый)|(планируемый)
________________________________________|_______|_____________|_____________
1. Реализация  инвестиционных  проектов,|       |             |
прошедших конкурсный отбор, в т.ч.* по: |       |             |
   - организации производства изделий   |       |             |
микроэлектроники с технологическими     |       |             |
нормами 0,3-0,5 мкм;                    |       |             |
________________________________________|_______|_____________|_____________
   - организации производства СБИС с    |       |             |
проектными нормами 0,5-0,35 мкм;        |       |             |
________________________________________|_______|_____________|_____________
   - освоение производства              |       |             |
металлургического кремния, необходимого |       |             |
для создания элементной базы            |       |             |
микроэлектроники;                       |       |             |
________________________________________|_______|_____________|_____________
 - расширению действующего производства |       |             |
и увеличению экспортных поставок ИС     |       |             |
________________________________________|_______|_____________|_____________
на основе долевого финансирования       |       |             |
в форме:                                |       |             |
  - предоставления бюджетного кредита   |  50,0 |  57,5       |  57,5
________________________________________|_______|_____________|_____________
  - оплаты части процента за банковский |  70,0 |  70,0       |  70,0
    кредит                              |       |             |
________________________________________|_______|_____________|_____________
2. Обеспечение ценовой                  |      преференции
конкурентоспособности продукции и       |
увеличение объемов                      |___________________________________
финансирования предприятий на развитие  |  90,0 |  90,0       |  90,0
производства за счет собственных средств|       |             |
на основе предоставления**:             |       |             |
   - льгот по налогу на имущество;      |       |             |
________________________________________|_______|_____________|_____________
   - льгот по налогу на прибыль         |       |             |
________________________________________|_______|_____________|_____________
                      Ожидаемые результаты
____________________________________________________________________________
            Показатели          |2001г. |2002г. |2003г. |2001-
                                |       |       |       |2003гг.
________________________________|_______|_______|_______|___________________
Объем выпуска продукции,млн.руб.| 2955,0| 3576,0| 4327,0|10858,0
________________________________|_______|_______|_______|___________________
Темпы роста к предыдущему году,%|  125,0|  121,0|  121,0|   -
________________________________|_______|_______|_______|___________________
Прибыль (балансовая), млн.руб.  |  270,0|  322,0|  433,0| 1025,0
________________________________|_______|_______|_______|___________________
Темпы роста к предыдущему году,%|  104,0|  119,0|  135,0|   -
________________________________|_______|_______|_______|___________________
Налоговые платежи в городской   |  433,0|  564,0|  749,0| 1746,0
бюджет, млн.руб.                |       |       |       |
________________________________|_______|_______|_______|___________________
Темпы роста к предыдущему году,%|  128,0|  130,0|  133,0|   -
________________________________|_______|_______|_______|___________________
Дополнительные рабочие места,чел|  127  |  184  |  263  |  574
________________________________|_______|_______|_______|___________________
_________________________
     * Приоритетные    направления   инвестиционных   проектов   могут
уточняться  в  соответствии  с  ежегодной  "Программой   Правительства
Москвы"
     ** В соответствии с Законом города Москвы от 10.03.1999г.  №13 "О
территориальных  единицах с особым статусом в городе Москве" и другими
правовыми актами г.Москвы

             Программа развития ТЕОС "Юго-западный
                 научно-производственный центр"

                              Цель

     Сохранение ведущих    позиций    на   мировом   рынке   продукции
микроволновой  электроники   большой   мощности   и   создание   новых
конкурентоспособных наукоемких видов продукции

                             Задачи

     - Освоение  новых  частотных диапазонов СВЧ-приборов и устройств,
повышение энергетических характеристик сверхмощных СВЧ-приборов
     - Сохранение  высококвалифицированных  кадров  и  создание  новых
рабочих  мест  за  счет  организации   новых   высокотехнологичных   и
наукоемких производств

____________________________________________________________________________
                     Программные мероприятия
____________________________________________________________________________
                                        | Объем финансирования
                                        |    за счет средств
                                        |  городского бюджета,
         Наименование мероприятия       |       млн.руб.
                                        |___________________________________
                                        | 2001г.|2002г.       |2003г.
                                        |(лимит)|(планируемый)|(планируемый)
________________________________________|_______|_____________|_____________
1. Реализация  инвестиционных  проектов,|       |             |
прошедших конкурсный отбор, в т.ч.* по: |       |             |
   - освоению новых частотных диапазонов|       |             |
СВЧ-приборов и устройств;               |       |             |
________________________________________|_______|_____________|_____________
   - повышению энергетических           |       |             |
характеристик СВЧ-приборов;             |       |             |
________________________________________|_______|_____________|_____________
   - модернизации катодно-керамического |       |             |
и технохимического производств;         |       |             |
________________________________________|_______|_____________|_____________
на основе долевого финансирования       |       |             |
в форме:                                |       |             |
  - предоставления бюджетного кредита   |  20,0 |  28,5       |  28,5
________________________________________|_______|_____________|_____________
2. Обеспечение ценовой                  |      преференции
конкурентоспособности продукции на      |
основе предоставления**:                |___________________________________
                                        |       |             |
   - льгот по арендной плате за землю   |   2,7 |   2,7       |   2,7
________________________________________|_______|_____________|_____________
                      Ожидаемые результаты
____________________________________________________________________________
            Показатели          |2001г. |2002г. |2003г. |2001-
                                |       |       |       |2003гг.
________________________________|_______|_______|_______|___________________
Объем выпуска продукции,млн.руб.|   87,5|  215,0|  320,0|  622,5
________________________________|_______|_______|_______|___________________
Темпы роста к предыдущему году,%|   -   |  246,0|  149,0|   -
________________________________|_______|_______|_______|___________________
Прибыль (балансовая), млн.руб.  |   23,0|   56,0|   78,0|  157,0
________________________________|_______|_______|_______|___________________
Темпы роста к предыдущему году,%|   -   |  243,0|  139,0|   -
________________________________|_______|_______|_______|___________________
Налоговые платежи в городской   |   13,0|   32,0|   48,0|   93,0
бюджет, млн.руб.                |       |       |       |
________________________________|_______|_______|_______|___________________
Темпы роста к предыдущему году,%|   -   |  246,0|  150,0|   -
________________________________|_______|_______|_______|___________________
Дополнительные рабочие места,чел|    50 |    10 |    10 |    70
________________________________|_______|_______|_______|___________________
_________________________
     * Приоритетные   направления   инвестиционных   проектов    могут
уточняться   в  соответствии  с  ежегодной  "Программой  Правительства
Москвы"
     ** В соответствии с Законом города Москвы от 12.07.2000г.  №25 "О
статусе  территориальной  единицы  с  особым  статусом   "Юго-западный
научно-производственный центр"

    Программа реформирования государственных унитарных предприятий
       и предприятий промышленности с долевым участием г.Москвы

                              Цель

     Повышение эффективности       использования       государственной
собственности

                             Задачи

     - Повышение  эффективности  работы  государственных предприятий и
предприятий с долевым  участием  г.Москвы  на  основе  технического  и
технологического перевооружения производства
     - Реорганизация    государственных     унитарных     предприятий,
находящихся в ведении Департамента науки и промышленной политики

____________________________________________________________________________
                     Программные мероприятия
____________________________________________________________________________
                                        | Объем финансирования
                                        |    за счет средств
                                        |  городского бюджета,
         Наименование мероприятия       |       млн.руб.
                                        |___________________________________
                                        | 2001г.|2002г.       |2003г.
                                        |(лимит)|(планируемый)|(планируемый)
________________________________________|_______|_____________|_____________
1. Реализация  инвестиционных  проектов,|       |             |
прошедших конкурсный отбор по*:         |       |             |
   - техническому  перевооружению ГУП   |       |             |
МПК "Крекер", ГУП КМИ "Лира", ГУП       |       |             |
"Совхоз-комбинат "Южный", ГУП           |       |             |
"Московский рыбокомбинат";              |       |             |
________________________________________|_______|_____________|_____________
   - созданию экологически безопасного  |       |             |
министалеплавильного комплекса          |       |             |
современного мегаполиса на базе ОАО     |       |             |
"Московский металлургический завод "Серп|       |             |
и молот" на основе долевого             |       |             |
финансирования в форме:                 |       |             |
  - предоставления бюджетного кредита   |  80,5 |  30,0       |  30,0
________________________________________|_______|_____________|_____________
2. Обеспечение ценовой                  |      преференции
конкурентоспособности продукции на      |___________________________________
основе предоставления**:                |       |             |
   - льгот по арендной плате за землю   |  13,0 |  13,0       |  13,0
     для ОАО "Московский                |       |             |
     металлургический завод             |       |             |
     "Серп и молот"**                   |       |             |
________________________________________|_______|_____________|_____________
                      Ожидаемые результаты***
____________________________________________________________________________
            Показатели          |2001г. |2002г. |2003г. |2001-
                                |       |       |       |2003гг.
________________________________|_______|_______|_______|___________________
Объем выпуска продукции,млн.руб.| 1335,0| 1875,0| 2440,0| 5650,0
________________________________|_______|_______|_______|___________________
Темпы роста к предыдущему году,%|  100,0|  140,4|  130,1|   -
________________________________|_______|_______|_______|___________________
Прибыль (балансовая), млн.руб.  |  190,0|  207,8|  350,8|  748,6
________________________________|_______|_______|_______|___________________
Темпы роста к предыдущему году,%|  174,6|  109,4|  168,8|   -
________________________________|_______|_______|_______|___________________
Налоговые платежи в городской   |   69,5|   79,7|  106,4|  255,6
бюджет, млн.руб.                |       |       |       |
________________________________|_______|_______|_______|___________________
Темпы роста к предыдущему году,%|  125,3|  114,7|  133,5|   -
________________________________|_______|_______|_______|___________________
Дополнительные рабочие места,чел|  400  |  500  |   80  |  980
________________________________|_______|_______|_______|___________________

     - Увеличение  производства  и  поставки  на  50 тыс.тонн в Москву
овощей и клубники в несезонное время
     - Возобновление производства роялей и смычковых инструментов
     - Освоение производства сухих завтраков нового ассортимента
     - Повышение  использования  производственных  мощностей на 80%  и
увеличение производства рыбопродуктов для населения
     - Улучшение  экологической  ситуации  в производственной зоне ОАО
"ММЗ "Серп и молот", прилегающих селитебных зонах и в городе в целом

_________________________
     * Приоритетные    направления   инвестиционных   проектов   могут
уточняться  в  соответствии  с  ежегодной  "Программой   Правительства
Москвы"
     ** В соответствии с ППМ от 23.11.1999г. №1066
     *** В   таблице   приведены   ожидаемые  результаты  технического
перевооружения ОАО "Серп и молот"

          Программа поддержки специализированных предприятий
              промышленности,применяющих труд инвалидов

                              Цель

     Адаптация к  общественной  жизни  и  повышение  уровня социальной
защищенности населения с ограниченной трудоспособностью

                             Задачи

     - Создание новых (дополнительных), сохранение действующих рабочих
мест   для   инвалидов  с  учетом  их  индивидуальных  возможностей  и
расширение надомного труда
     - Формирование   условий   комплексной   реабилитации   инвалидов
(профессиональной, медицинской, социально-бытовой)

____________________________________________________________________________
                     Программные мероприятия
____________________________________________________________________________
                                        | Объем финансирования
                                        |    за счет средств
                                        |  городского бюджета,
         Наименование мероприятия       |       млн.руб.
                                        |___________________________________
                                        | 2001г.|2002г.       |2003г.
                                        |(лимит)|(планируемый)|(планируемый)
________________________________________|_______|_____________|_____________
1. Реализация  инвестиционных  проектов,|       |             |
прошедших конкурсный отбор, в т.ч. по*: |       |             |
   - реконструкции и техническому       |       |             |
перевооружению специализированных       |       |             |
предприятий с целью создания            |       |             |
современного производства и условий для |       |             |
комплексной реабилитации инвалидов;     |       |             |
________________________________________|_______|_____________|_____________
   - освоению производства новых        |       |             |
конкурентоспособных товаров народного   |       |             |
потребления, в т.ч. в интересах         |       |             |
малообеспеченных слоев населения города |       |             |
в форме:                                |       |             |
________________________________________|_______|_____________|_____________
  - предоставления бюджетного кредита   |  15,5 ¦  16,4       ¦  16,4
________________________________________|___________________________________
2. Обеспечение ценовой                  |      преференции
конкурентоспособности продукции и       |___________________________________
увеличение объемов финансирования       |  50,0 |  50,0       |  50,0
предприятий на развитие производства за |       |             |
счет собственных средств                |       |             |
на основе предоставления льгот**:       |       |             |
   - по налогу на прибыль;              |       |             |
________________________________________|_______|_____________|_____________
   - по налогу на имущество;            |       |             |
________________________________________|_______|_____________|_____________
   - по арендной плате за нежилые       |       |             |
     помещения***;                      |       |             |
________________________________________|_______|_____________|_____________
   - по коммунальным платежам  и др.    |       |             |
________________________________________|_______|_____________|_____________
     из них по арендной плате за землю  |   8,8 |   8,8       |   8,8
________________________________________|_______|_____________|_____________
                      Ожидаемые результаты
____________________________________________________________________________
            Показатели          |2001г. |2002г. |2003г. |2001-
                                |       |       |       |2003гг.
________________________________|_______|_______|_______|___________________
Объем выпуска продукции,млн.руб.|  741,0|  875,0| 1094,0| 2710,0
________________________________|_______|_______|_______|___________________
Темпы роста к предыдущему году,%|  126,0|  118,4|  125,0|   -
________________________________|_______|_______|_______|___________________
Прибыль (балансовая), млн.руб.  |   97,0|  108,0|  114,0|  319,0
________________________________|_______|_______|_______|___________________
Темпы роста к предыдущему году,%|  110,0|  112,0|  115,0|   -
________________________________|_______|_______|_______|___________________
Налоговые платежи в городской   |   50,0|   59,0|   69,0|  178,0
бюджет, млн.руб.                |       |       |       |
________________________________|_______|_______|_______|___________________
Темпы роста к предыдущему году,%|  116,0|  118,0|  118,0|   -
________________________________|_______|_______|_______|___________________
Дополнительные рабочие места,   | 1166  |  758  |  839  | 2763
чел. ****                       |       |       |       |
________________________________|_______|_______|_______|___________________
_________________________
     * Приоритетные   направления   инвестиционных   проектов    могут
уточняться   в  соответствии  с  ежегодной  "Программой  Правительства
Москвы"
     ** Согласно правовым актам города Москвы и Российской Федерации
     *** Устанавливается  в  каждом  отдельном   случае   в   порядке,
определенном законодательством г.Москвы
     **** Общее количество дополнительных рабочих  мест  рассчитано  с
учетом финансирования их создания за счет средств фонда квотирования и
фонда организаций,  применяющих труд инвалидов,  в размере:  2001г.  -
157,42 млн.руб.,2002г. - 108,41 млн.руб., 2003г. - 154,0 млн.руб.

        Программа "Реформирование предприятий на основе
                   их финансового оздоровления"

                              Цель

     Сохранение социально   и   экономически   значимых   для   города
предприятий  и  организаций  промышленности  и создание условий для их
развития

                             Задачи

     - Предотвращение     банкротства     значимых     для      города
неплатежеспособных предприятий
     - Содействие    созданию     инвестиционной     привлекательности
предприятий,   улучшение   инвестиционного   климата   и   привлечение
инвестиций в сферу промышленности г.Москвы

____________________________________________________________________________
                    Программные мероприятия
____________________________________________________________________________
                                        | Объем финансирования
                                        |    за счет средств
                                        |  городского бюджета,
         Наименование мероприятия       |       млн.руб.
                                        |___________________________________
                                        | 2001г.|2002г.       |2003г.
                                        |(лимит)|(планируемый)|(планируемый)
________________________________________|_______|_____________|_____________
Проведение диагностики   предприятий   и|  10,0 | 20,0        |  20,0
разработка бизнес-планов их  финансового|       |             |
оздоровления                            |       |             |
________________________________________|_______|_____________|_____________
Участие в реализации  бизнес-планов     |  60,0 | 250,5       | 250,5
финансового оздоровления предприятий    |       |             |
путем реструктуризации задолженностей   |       |             |
предпри ятий в  городской и федеральный |       |             |
бюджеты, погашения  части  процентной   |       |             |
ставки  по коммерческим  кредитам  и    |       |             |
предоставления налогового кредита       |       |             |
________________________________________|_______|_____________|_____________

                      Ожидаемые результаты

     - Увеличение  доходной  части  бюджета  города за счет расширения
налогооблагаемой  базы  предприятий   и   укрепление   их   финансовой
дисциплины
     - Восстановление  и   дальнейшее   развитие   конкурентоспособных
производств
     - Сокращение числа убыточных предприятий
     - Объективное   выявление  и  дальнейшая  ликвидация  устаревших,
нежизнеспособных производств,  не удовлетворяющих требованиям рыночной
экономики
     - Снижение объемов взаимных неплатежей
     - Сохранение и увеличение рабочих мест

      Программа "Перебазирование,  реформирование  и  ликвидация
       предприятий, расположенных в историческом центре Москвы
                      (прединвестиционный этап)

                                 Цель

     Повышение эффективности использования земельных участков в центре
Москвы   и   производственных  площадей  промышленных  предприятий  за
пределами исторического центра  города  на  основе  размещения  на  их
территории перебазируемых из исторического центра Москвы производств

                                Задачи

     - Выявление  промышленных предприятий на территории исторического
центра Москвы,  не отвечающих  требованиям  развития  города  с  точки
зрения   улучшения   градостроительного   облика  столицы,  соблюдения
экологических норм и эффективности использования занимаемых  земельных
участков
     - Высвобождение земельных участков  в  центре  города  для  более
эффективного их использования и создания современной градостроительной
среды
     - Подбор  производственных  площадей  за  пределами исторического
центра города для размещения перебазируемых производств

____________________________________________________________________________
                Программные мероприятия
____________________________________________________________________________
                                        | Объем финансирования
                                        |    за счет средств
                                        |  городского бюджета,
         Наименование мероприятия       |       млн.руб.
                                        |___________________________________
                                        | 2001г.|2002г.       |2003г.
                                        |(лимит)|(планируемый)|(планируемый)
________________________________________|_______|_____________|_____________
Проведение комплексного  анализа        |       |             |
производства и технологий промышленных  |       |             |
предприятий                             |       |             |
________________________________________|       |             |
Оптимизация производственнх   мощностей,|       |             |
уточнение номенклатуры и объемов        |       |             |
выпускаемой продукции, подготовка,      |       |             |
согласование и утверждение              |       |             |
производственных программ для включения |       |             |
в задания на разработку обоснований     |       |             |
инвестиций, разработка исходных данных  |       |             |
для оценки компенсационных затрат  при  |  7,8  |  7,8        |  7,8
перебазировании и реформировании        |       |             |
промышленных предприятий                |       |             |
________________________________________|       |             |
Обследование и  подбор  производственных|       |             |
площадей за    пределами   исторического|       |             |
центра города на аналогичных или близких|       |             |
по профилю предприятиях города для      |       |             |
размещения реформируемых или            |       |             |
перебазируемых из исторического центра  |       |             |
Москвы промышленных предприятий         |       |             |
________________________________________|_______|_____________|_____________

                      Ожидаемые результаты

     - Предложения по дополнению перечня предприятий,  расположенных в
историческом центре Москвы, подлежащих перебазированию, реформированию
или ликвидации.
     - Обоснование  объемов  требуемых  инвестиций  и   предоставление
исходных  данных для оценки компенсационных затрат при перебазировании
и реформировании предприятий.
     - Предложения   по  размещению  перебазируемых  из  исторического
центра Москвы предприятий на производственных площадях аналогичных или
близких   по   профилю   предприятиях,   расположенных   за  пределами
исторического центра Москвы.


            Программа "Внедрение инноваций в производство"

                                 Цель

     Создание условий   и  развитие  научно-технического  прогресса  с
промышленной   сфере   г.Москвы   для    обеспечения    нужд    города
конкурентоспособными      товарами     промышленного     производства,
совершенствования    технико-технологической    базы     промышленного
производства   и   укрепления  позиций  московской  промышленности  на
внутреннем и мировом рынках

                             Задачи

     - Продвижение  передовых  отечественных  разработок   в   области
создания  наукоемкой  и высокотехнологической промышленной продукции в
производство
     - Внедрение   конкурентоспособных  импортозамещающих  технологий,
видов оборудования,  материалов и  изделий,  не  уступающих  передовым
зарубежным аналогам
     - Внедрение ресурсосберегающих и экологически чистых  технологий,
видов  оборудования,  технических  средств,  материалов и конструкций,
обеспечивающих снижение себестоимости промышленной продукции
     - Реформирование   базы   для   научно-технической  деятельности,
обеспечивающей  перспективу  повышения   эффективности   промышленного
производства

____________________________________________________________________________
                    Программные мероприятия
____________________________________________________________________________
                                        | Объем финансирования
                                        |    за счет средств
                                        |  городского бюджета,
         Наименование мероприятия       |       млн.руб.
                                        |___________________________________
                                        | 2001г.|2002г.       |2003г.
                                        |(лимит)|(планируемый)|(планируемый)
________________________________________|_______|_____________|_____________
1. Реализация  инновационно -           |       |             |
инвестиционных проектов, включенных в   |       |             |
Инвестиционную программу Правительства  |       |             |
Москвы на 2001 г.:                      |       |             |
   - проектов городской целевой         |  40,0 |             |
программы "Промышленный холод";         |       |             |
________________________________________|_______|_____________|_____________
   - создание монорельсовой транспортной|  72,0 |             |
системы;                                |       |             |
________________________________________|_______|_____________|_____________
   - организация серийного производства |  80,0*|             |
генно-инженерного инсулина человека;    |       |             |
________________________________________|_______|_____________|_____________
 - организация серийного производства   |  95,0*|             |
озонаторных установок большой           |       |             |
производительности для систем           |       |             |
централизованного водоснабжения         |       |             |
________________________________________|_______|_____________|_____________
2. Внедрение перспективных разработок   |       |             |
наукоемкой, высокотехнологичной и       |       |             |
экспортоориентированной продукции по    |       |             |
направлениям**:                         |       |             |
   - ресурсосберегающие и экологически  |       |             |
чистые технологии, виды оборудования,   |       |             |
материалы и изделия, обеспечивающие     |       |             |
снижение себестоимости промышленной     |       |             |
продукции;                              |       |             |
________________________________________|_______|_____________|_____________
   - социально-значимая продукция для   |       |             |
обеспечения здоровья и безопасности     |       |             |
населения                               |       |             |
________________________________________|_______|_____________|_____________
на основе долевого финансирования       |       |             |
в форме:                                |       |             |
  - предоставления бюджетного кредита   |  40,0 | 640,3       | 640,3
________________________________________|_______|_____________|_____________
  - оплаты части процента за банковский |  20,0 | 150,0       | 150,0
    кредит                              |       |             |
________________________________________|_______|_____________|_____________
3. Совершенствование системы координации|   2,5 |   2,5       |   2,5
и управления процессами развития в      |       |             |
научно-производственной сфере,          |       |             |
стимулирование инновационной активности |       |             |
________________________________________|_______|_____________|_____________
                      Ожидаемые результаты***
____________________________________________________________________________
            Показатели          |2001г. |2002г. |2003г. |2001-
                                |       |       |       |2003гг.
________________________________|_______|_______|_______|___________________
Объем выпуска продукции,млн.руб.| 230,58| 902,90|2008,58|3142,06
________________________________|_______|_______|_______|___________________
Прибыль (балансовая), млн.руб.  |  59,07| 248,81| 417,05| 724,93
________________________________|_______|_______|_______|___________________
Дополнительные рабочие места,чел|  502  | 1169  | 2226  | 3897
________________________________|_______|_______|_______|___________________

     - Решение   приоритетных   социально-значимых  научно-технических
проблем развития города
     - Улучшение условий жизни и здоровье населения Москвы
_________________________

     * Средства Инвестиционной программы Правительства Москвы
     ** На конкурсной основе
     *** Определены на основе проектов,  включенных  в  Инвестиционную
программу Правительства Москвы и прошедших предварительную экспертизу

               Программа "Промышленность и экология"

                              Цель

     Создание экологически    чистых   производств   и   использование
потенциала  промышленности  в  решении   общегородских   экологических
проблем

                             Задачи

     - Уменьшение негативных воздействий промышленного производства на
окружающую среду
     - Освоение  выпуска  оборудования  и  технологий,  обеспечивающих
экологизацию городского хозяйства

____________________________________________________________________________
                    Программные мероприятия
____________________________________________________________________________
                                        | Объем финансирования
                                        |    за счет средств
                                        |  городского бюджета,
         Наименование мероприятия       |       млн.руб.
                                        |___________________________________
                                        | 2001г.|2002г.       |2003г.
                                        |(лимит)|(планируемый)|(планируемый)
________________________________________|_______|_____________|_____________
1. Реализация  инвестиционных  проектов,|       |             |
прошедших конкурсный отбор, в т.ч.* по: |       |             |
   - созданию системы сбора, переработки|       |             |
и получения товарной продукции из       |       |             |
отходов производства и потерявших свои  |       |             |
потребительские свойства изделий        |       |             |
электробытовой и электронной техники,   |       |             |
резино-технических изделий, полимерных  |       |             |
отходов, опасных жидких специфических   |       |             |
отходов                                 |       |             |
________________________________________|_______|_____________|_____________
   - разработке и внедрению новых систем|       |             |
очистки водной и воздушной среды;       |       |             |
________________________________________|_______|_____________|_____________
   - освоению производства новых машин  |       |             |
и оборудования для санитарной очистки   |       |             |
города;                                 |       |             |
________________________________________|_______|_____________|_____________
   - освоению производства новых машин и|       |             |
оборудования для повышения безопасности |       |             |
при содержании городских дорог          |       |             |
на основе долевого финансирования       |       |             |
в форме:                                |       |             |
________________________________________|_______|_____________|_____________
  - предоставления бюджетного кредита   |  12,0 |  16,5       |  16,5
________________________________________|_______|_____________|_____________
2. Создание условий для внедрения       |   2,0 |   3,5       |   3,5
"чистых" производств, в т.ч. за счет    |       |             |
разработки и внедрения организационно - |       |             |
нормативной и методической базы по      |       |             |
экологизации промышленности             |       |             |
________________________________________|_______|_____________|_____________
3. Повышение экологической безопасности |      преференции
производств и внедрение экологически    |___________________________________
чистых технологий за счет средств       |  10,0 |   6,0       |   6,0
предприятий на основе предоставления:   |       |             |
   - льгот по налогу на прибыль**       |       |             |
________________________________________|_______|_____________|_____________
                      Ожидаемые результаты
____________________________________________________________________________
            Показатели          |2001г. |2002г. |2003г. |2001-
                                |       |       |       |2003гг.
________________________________|_______|_______|_______|___________________
Объемы выпуска продукции из     |  25,0 |  73,0 | 230,0 | 328,0
сырья, полученного в результате |       |       |       |
рециклинга отходов производства |       |       |       |
и изделий, потерявших           |       |       |       |
потребительские свойства,       |       |       |       |
млн.руб.                        |       |       |       |
________________________________|_______|_______|_______|___________________
Дополнительные рабочие места,   |  90   |  130  |  200  |  420
чел.                            |       |       |       |
________________________________|_______|_______|_______|___________________

     - Получение вторичного сырья (благородные,  редкоземельные,черные
и цветные металлы,  пластики и др.)  и  товарной  продукции  (топлива,
масел, охлаждающих жидкостей и др.)
     - Минимизация объемов  отходов  промышленности,  направляемых  на
захоронение
     - Уменьшение содержания тяжелых металлов  в  стоках  промышленных
предприятий до уровня ПДК
     - Снижение техногенной нагрузки на окружающую среду

_________________________
     * Приоритетные    направления   инвестиционных   проектов   могут
уточняться Правительством Москвы в соответствии с  Целевой  программой
по улучшению экологической обстановки в г.Москве
     ** При  условии  включения  инвестиционных  проектов  в   Целевую
программу  по улучшению экологической обстановки в г.Москве,  ежегодно
утверждаемой Московской городской Думой по представлению Мэра Москвы в
установленном порядке

          Программа "Организация производства на московских
            предприятиях энергосберегающего оборудования"

                                Цель

     Повышение конкурентоспособности промышленной  продукции  за  счет
уменьшения  ее энергоемкости,  а также оснащение жилищно-коммунального
хозяйства города энерго- и ресурсосберегающим оборудованием

                               Задачи

     - Снижение  потерь  электроэнергии,  воды,  тепла  в  основном  и
вспомогательном произвоствах
     - Разработка   и   освоение   производства    конкурентоспособной
элементной    базы,   необходимой   для   выпуска   энергосберегающего
оборудования
     - Уменьшение    затрат   городского   бюджета   на   потребляемые
энергоресурсы

____________________________________________________________________________
                    Программные мероприятия
____________________________________________________________________________
                                        | Объем финансирования
                                        |    за счет средств
                                        |  городского бюджета,
         Наименование мероприятия       |       млн.руб.
                                        |___________________________________
                                        | 2001г.|2002г.       |2003г.
                                        |(лимит)|(планируемый)|(планируемый)
________________________________________|_______|_____________|_____________
1. Реализация  инвестиционных  проектов,|       |             |
прошедших конкурсный отбор, в т.ч.* по: |       |             |
   - техническому перевооружению и      |       |             |
расширению действующего производства    |       |             |
конкурентоспособного, импортозамещающего|       |             |
регулируемого электропривода для        |       |             |
применения в промышленности, городском  |       |             |
хозяйстве и социальной сфере г.Москвы;  |       |             |
________________________________________|_______|_____________|_____________
   - освоению производства современных  |       |             |
высокоэффективных импортозамещающих     |       |             |
каталитических теплофикационных         |       |             |
установок для промышленных предприятий и|       |             |
жилищно-коммунального хозяйства города; |       |             |
________________________________________|_______|_____________|_____________
   - освоению производства современных  |       |             |
высокоэффективных импортозамещающих     |       |             |
машин и оборудования для обслуживания   |       |             |
жилого фонда, дворовых территорий и     |       |             |
инженерных сооружений;                  |       |             |
________________________________________|_______|_____________|_____________
   - освоению производства              |       |             |
конкурентоспособной импортозамещающей   |       |             |
отечественной силовой электроники,      |       |             |
необходимой для производства            |       |             |
современного энергосберегающего         |       |             |
оборудования на основе долевого         |       |             |
финансирования в форме:                 |       |             |
  - предоставления бюджетного кредита,  |  28,0 |  27,0       |  27,0
    выделяемого в качестве временной    |       |             |
    финансовой помощи предприятиям и    |       |             |
    организациям, выполняющим работы в  |       |             |
    рамках городского заказа            |       |             |
________________________________________|_______|_____________|_____________

                      Ожидаемые результаты
____________________________________________________________________________
            Показатели          |2001г. |2002г. |2003г. |2001-
                                |       |       |       |2003гг.
________________________________|_______|_______|_______|___________________
Объем выпуска продукции,млн.руб.| 125,5 | 203,7 | 340,8 |  670,0
________________________________|_______|_______|_______|___________________
Бюджетная эффективность от      | 800,0 |1200,0 |2300,0 | 4300,0
экономии электроэнергии, воды,  |       |       |       |
топлива, платы за стоки (при    |       |       |       |
тарифах 2000г.)                 |       |       |       |
________________________________|_______|_______|_______|___________________
Дополнительные рабочие места,чел|  140  |  240  |  460  |  840
________________________________|_______|_______|_______|___________________

     - Экономия электроэнергии до 20%,  воды и тепла до 15%,  снижение
затрат на канализационные сбросы до 10%

_________________________
     * Приоритетные    направления   инвестиционных   проектов   могут
уточняться  в  соответствии  с  ежегодной  "Программой   Правительства
Москвы"

              Программа "Качество и сертификация"

                              Цель

     Усиление государственного  регулирования  в  области  обеспечения
качества и  безопасности  продукции  промышленности,  поставляемой  по
городскому  заказу  и  на  потребительский рынок Москвы,  повышение ее
конкурентоспособности

                            Задачи

     - Повышение эффективности (включая объективность и достоверность)
оценки  соответствия  продукции  по  качеству и безопасности,  а также
нормативно-технической документации на нее требованиям государственных
и    межгосударственных   стандартов,   международных   и   зарубежных
(национальных) норм и правил
     - Совершенствование   метрологического   обеспечения  разработки,
производства и  обращения  продукции  базовых  отраслей  (предприятий)
промышленности,    а    также    контроля    и   испытаний   в   сфере
энергоресурсосбережения и экологии
     - Координация  и  развитие  работ  по  сертификации  продукции  в
законодательно-регулируемой   и    добровольной    сферах,    развитие
испытательной базы региона
     - Развитие и внедрение в регионе  новых  видов  и  форм  контроля
(предотгрузочной   инспекции)   количества,   качества  и  цен  сырья,
материалов,  комплектующих  изделий  и  продукции,   поставляемых   на
потребительский рынок
     - Повышение эффективности, включая расширение сферы деятельности,
государственного  контроля  и  надзора  за  качеством  и безопасностью
продукции в отраслях промышленности
     - Систематическое   повышение   квалификации   и   переподготовка
специалистов предприятий города в  области  качества,  стандартизации,
метрологии  и  сертификации.  Развитие  информационного  обеспечения в
области качества продукции московских предприятий и  передового  опыта
московских предприятий

____________________________________________________________________________
                     Программные мероприятия
____________________________________________________________________________
                                        | Объем финансирования
                                        |    за счет средств
                                        |  городского бюджета,
         Наименование мероприятия       |       млн.руб.
                                        |___________________________________
                                        | 2001г.|2002г.       |2003г.
                                        |(лимит)|(планируемый)|(планируемый)
________________________________________|_______|_____________|_____________
Стандартизация и  нормативно-техническое|  2,3  |  9,5        |  9,5
обеспечение качества и безопасности     |       |             |
промышленной продукции, формирование    |       |             |
системы оценки  ее соответствия         |       |             |
государственным и международным         |       |             |
стандартам                              |       |             |
________________________________________|_______|_____________|_____________
Метрологическое обеспечение  разработки,|   -   | 15,3        | 15,3
производства и   обращения  промышленной|       |             |
продукции, а также контроля и  испытаний|       |             |
в отраслях промышленности               |       |             |
________________________________________|_______|_____________|_____________
Сертификация промышленной     продукции,|  0,5  |  3,5        |   3,5
систем качества и развитие испытательной|       |             |
базы в регионе                          |       |             |
________________________________________|_______|_____________|_____________
Информационное,  нормативно-методическое|  3,3  |  3,7        |   3,7
и кадровое обеспечение в области        |       |             |
управления качеством продукции в        |       |             |
отраслях промышленности                 |       |             |
________________________________________|_______|_____________|_____________
Построение системы стандартизации,      | 13,5  |   -         |   -
метрологии и сертификации в области     |       |             |
разработки и выпуска продукции по       |       |             |
технологиям двойного применения         |       |             |
________________________________________|_______|_____________|_____________

                      Ожидаемые результаты

     - Повышение качества и  безопасности  промышленной  продукции  на
основе  внедрения  новых нормативов и методов обеспечения качества,  а
также совершенствования систем производственного контроля
     - Организация  и  проведение  сертификации  продукции  московских
предприятий в законодательно  регулируемой  и  добровольной  сферах  с
выдачей около 7,5 тыс. сертификатов ежегодно
     - Обеспечение систематической (ежегодной) оценки уровня качества,
безопасности  и конкурентоспособности более 800 наименований продукции
отраслей промышленности
     - Обеспечение  возможности  проведения  сертификации на оборонных
предприятиях при реализации конверсионных программ
     - Повышение   технического  уровня  метрологического  обеспечения
контроля и испытаний  продукции  в  ряде  отраслей  промышленности  на
основе   развития  испытательной  базы,  создания  уникальных  центров
испытаний средств измерений,  проведения периодической поверки средств
измерений в количестве более 5,6 млн.ед. ежегодно
     - Введение в регионе централизованной  экспертизы  и  регистрации
нормативно-технической документации (ТУ)
     - Защита отечественного товаропроизводителя  от  недобросовестной
конкуренции зарубежных товаров
     - Создание базы данных о наличии и состоянии средств измерений (в
том  числе  единичных экземпляров средств измерений),  метрологических
служб, аттестации специалистов метрологических служб и др.

                   Программа "Кадры промышленности"

                                 Цель

     Восстановление кадровой     инфраструктуры     и     формирование
профессиональных кадров инженерно-технических и рабочих специальностей
в соответствии с приоритетами промышленной политики г.Москвы

                             Задачи

     - Обеспечение     организаций     науки     и      промышленности
профессиональными   кадрами,   включая   антикризисных  управляющих  -
Организация  и  совершенствование  форм  профессиональной  подготовки,
переподготовки,  повышения  квалификации  кадров  в  промышленности  -
Восстановление  системы  формирования  качественной  и  количественной
потребности промышленности в кадрах

____________________________________________________________________________
                    Программные мероприятия
____________________________________________________________________________
                                        | Объем финансирования
                                        |    за счет средств
                                        |  городского бюджета,
         Наименование мероприятия       |       млн.руб.
                                        |___________________________________
                                        | 2001г.|2002г.       |2003г.
                                        |(лимит)|(планируемый)|(планируемый)
________________________________________|_______|_____________|_____________
Подготовка проведения  заседания        |       |             |
Правительства Москвы по вопросам кадров |       |             |
в промышленности                        |       |             |
________________________________________|       |             |
Внедрение системы контрактной подготовки|  10,0 |  28,0       |  28,0
кадров и их закрепления на  промышленных|       |             |
предприятиях, включающей:               |       |             |
- увеличение гарантированной  заработной|       |             |
платы молодым   специалистам  до  уровня|       |             |
средней по промышленности и             |       |             |
предоставление социальных гарантий      |       |             |
(выделение квот на жилье и закрепление  |       |             |
их законодательно при утверждении       |       |             |
городского бюджета);                    |       |             |
________________________________________|       |             |
- обеспечение  дополнительных  стипендий|       |             |
студентам, обучающимся  в вузах по      |       |             |
заявкам предприятий;                    |       |             |
________________________________________|       |             |
- формирование  городского заказа на    |       |             |
целевую контрактную подготовку          |       |             |
специалистов                            |       |             |
________________________________________|       |             |                                         ¦       ¦       ¦
Создание ресурсных (учебных) центров на |       |             |
предприятии                             |       |             |
________________________________________|_______|_____________|_____________

                      Ожидаемые результаты

     - Расширение  номенклатуры   специальностей   в   образовательных
учреждениях по подготовке кадров промышленности
     - Сокращение  привлекаемой  иностранной  рабочей  силы  за   счет
реализации мер стимулирования по закреплению молодых кадров
     - Повышение  уровня  конкурентоспособности  и  качества  трудовых
ресурсов
     - Снижение уровня незанятого трудоспособного населения города  за
счет   создания  новых  рабочих  мест  в  промышленности  и  повышение
реального уровня социальной защищенности работников промышленной сферы

                Программа "Имидж промышленности"

                              Цель

     Создание положительного имиджа московской промышленности

                                Задачи

     - Содействие  продвижению  промышленной   продукции   и   научных
разработок на отечественные и зарубежные рынки
     - Создание предпосылок для привлечения  инвестиций  в  московский
научной-промышленный комплекс

____________________________________________________________________________
                     Программные мероприятия
____________________________________________________________________________
                                        | Объем финансирования
                                        |    за счет средств
                                        |  городского бюджета,
         Наименование мероприятия       |        млн.руб.
                                        |___________________________________
                                        | 2001г.|2002г.       |2003г.
                                        |(лимит)|(планируемый)|(планируемый)
________________________________________|_______|_____________|_____________
Оказание организационной   и  финансовой|  47,0 | 55,0        |  55,0
поддержки московским предприятиям в     |       |             |
демонстрационно-выставочной             |       |             |
деятельности, в т.ч.:                   |       |             |
- содействие участию предприятий        |       |             |
г.Москвы в городских и региональных     |       |             |
выставках;                              |       |             |
________________________________________|_______|_____________|_____________
- организация  и обеспечение работы     |       |             |
экспозиции московских предприятий на    |       |             |
международных выставках                 |       |             |
________________________________________|_______|_____________|_____________
Разработка и  проведение рекламно -     |  29,0 | 31,0        |  31,0
пропагандистских кампаний, в т.ч.:      |       |             |
- проведение  промышленных и научно -   |       |             |
технических выставок, семинаров и       |       |             |
круглых столов в  рамках  Дней Москвы в |       |             |
регионах РФ и за рубежом;               |       |             |
________________________________________|_______|_____________|_____________
- проведение   рекламно-пропагандистских|       |             |
кампаний по повышению имиджа  московской|       |             |
промышленности с   привлечением  средств|       |             |
массовой информации,   телекоммуникаций,|       |             |
наружной рекламы и др.,включая          |       |             |
организацию Большого московского        |       |             |
праздника пива                          |       |             |
________________________________________|_______|_____________|_____________
Осуществление информационно-издательской|  19,0 |  24,0       |  24,0
деятельности, в т.ч.:                   |       |             |
- издание  справочников  "Промышленность|       |             |
Москвы", "Наука Москвы", "Инвестиционные|       |             |
проекты промышленных предприятий г.     |       |             |
Москвы", ежемесячного информационного   |       |             |
бюллетеня "Московский  промышленный     |       |             |
вестник", Московской промышленной газеты|       |             |
________________________________________|_______|_____________|_____________

                      Ожидаемые результаты

     - Создание   дополнительных   возможностей   для   роста  объемов
производства   предприятий   московской   промышленности,   увеличения
налоговых поступлений в городской бюджет
     - Повышение   инвестиционной    привлекательности    промышленных
предприятий


              Программа "Создание товаропроводящей сети"

                                 Цель

     Обеспечение конкурентных преимуществ московской промышленности на
основе  развития  межрегиональных  и  международных  кооперационных  и
интеграционных процессов

                                Задачи

     - Создание условий для развития долгосрочных связей  промышленных
предприятий Москвы с предприятиями регионов РФ, зарубежных стран
     - Содействие       продвижению        продукции        московских
товаропроизводителей на рынки г.Москвы и регионов

______________________________________________________________________________
                    Программные мероприятия
______________________________________________________________________________
                                        | Объем финансирования
                                        |    за счет средств
                                        |  городского бюджета,
         Наименование мероприятия       |        млн.руб.
                                        |_____________________________________
                                        | 2001г.  |2002г.       |2003г.
                                        |(лимит)  |(планируемый)|(планируемый)
________________________________________|_________|_____________|_____________
Создание региональной   товаропроводящей|  20,0   |   -         |   -
сети московской  промышленности (на базе|         |             |
________________________________________|_________|_____________|_____________
Московского промышленно-торгового центра|         |             |
интеграции и  развития ГУП              |         |             |
"Москонтрактпром")                      |         |             |
________________________________________|_________|_____________|_____________
Организация постоянно действующих и     |         |             |
передвижных оптовых  ярмарок в г. Москве|         |             |
и в регионах                            |         |             |
________________________________________|_________|_____________|_____________
Создание торгово-промышленной      сети,|   3,0   |  2,0        |  2,0
включая торгово-промышленные   центры  в|(в т.ч.  |бюджетный    |бюджетный
регионах                                |бюджетный|кредит       |кредит
                                        |кредит - |             |
                                        |2,5)     |             |
________________________________________|_________|_____________|_____________

                         Ожидаемые результаты

     - Расширение  реального  спроса   на   московскую   продукцию   и
обеспечение  устойчивого  сбыта  продукции,  выпускаемой предприятиями
г.Москвы
     - Насыщение  потребительского  рынка г.Москвы высококачественными
товарами по доступным ценам

              Программа "Инвентаризация и информационное
                 обеспечение  Комплексной программы"

                                 Цель

     Информационно-аналитическое обеспечение    подготовки    проектов
решений по промышленной  политике,  разработке  Комплексной  программы
промышленной  деятельности  и  обоснованному  выбору мероприятий по ее
реализации

                                Задачи

     - Создание Государственного реестра объектов промышленности
     - Создание     программно-аналитического     и    информационного
обеспечения подготовки решений по реализации промышленной политики

____________________________________________________________________________
                     Программные мероприятия
____________________________________________________________________________
                                        | Объем финансирования
                                        |    за счет средств
                                        |  городского бюджета,
         Наименование мероприятия       |        млн.руб.
                                        |___________________________________
                                        | 2001г.|2002г.       |2003г.
                                        |(лимит)|(планируемый)|(планируемый)
________________________________________|_______|_____________|_____________
Проведение комплексной    инвентаризации|   9,0 |  15,0       |  15,0
организаций науки и промышленности      |       |             |
________________________________________|_______|_____________|_____________
Проектирование и формирование           |   3,5 |   5,0       |   5,0
Государственного реестра объектов       |       |             |
промышленности                          |       |             |
________________________________________|       |             |
Разработка системы  информационно -     |       |             |
аналитического обеспечения  принятия    |       |             |
решений (СИНФОР-Промышленность)         |       |             |
________________________________________|_______|_____________|_____________
Создание интернет-сайта "Московская     |   2,6 |   5,0       |   5,0
промышленность" и  интернет-магазина    |       |             |
"Московские товары"                     |       |             |
________________________________________|_______|_____________|_____________

                         Ожидаемые результаты

     - Достижение  информационной  "прозрачности"  динамики  развития,
состояния   и   результатов   деятельности   организаций    науки    и
промышленности Москвы
     - Формирование информационных ресурсов по объектам промышленности
     - Формирование  аналитического  аппарата,  экспертных  систем  по
подготовке решений в области регулирования промышленной деятельности

     Программа "Нормативно-правовое и организационное обеспечение
                  реализации Комплексной программы"

                                 Цель

     Нормативно-правовое, методическое  и  организационное обеспечение
реализации мероприятий Комплексной программы

                                Задачи

     - Создание благоприятных условий внешней экономической среды  для
расширения  масштабов  производства  конкурентоспособной  продукции на
основе  совершенствования  нормативно-правовой  и  методической   базы
регулирования промышленной деятельности в г.Москве
     - Сопровождение и обеспечение контроля за реализацией Комплексной
программы

____________________________________________________________________________
                      Программные мероприятия
____________________________________________________________________________
                                        | Объем финансирования
                                        |    за счет средств
                                        |  городского бюджета,
         Наименование мероприятия       |        млн.руб.
                                        |___________________________________
                                        | 2001г.|2002г.       |2003г.
                                        |(лимит)|(планируемый)|(планируемый)
________________________________________|_______|_____________|_____________
Разработка нормативно-правовых и        |       |             |
методических документов,                |   1,0 |  1,5        |  1,5
регламентирующих процесс реализации     |       |             |
Комплексной программы                   |       |             |
________________________________________|_______|_____________|_____________
Организация и  проведение  экспертизы  и|   1,5 |  1,75       |  1,75
конкурсов инвестиционных  проектов      |       |             |
Комплексной программы                   |       |             |
________________________________________|_______|_____________|_____________
Мониторинг реализации мероприятий       |   1,5 |  1,75       |  1,75
Комплексной программы; ведение реестра  |       |             |
инновационно-инвестиционных проектов    |       |             |
Комплексной программы; подготовка       |       |             |
справочных, информационно-аналитических |       |             |
материалов, ежегодного  аналитического  |       |             |
доклада о ходе реализации Комплексной   |       |             |
программы, включая оценку  влияния мер  |       |             |
поддержки на результаты деятельности    |       |             |
промышленности                          |       |       ¦     |
________________________________________|_______|_____________|_____________

                         Ожидаемые результаты

     - Организация   процесса   формирования   портфеля   проектов   и
мероприятий  Комплексной  программы  и  их  реализации  по результатам
конкурса
     - Повышение   уровня  обоснованности  управленческих  решений  по
регулированию промышленной деятельности
     - Формирование   информационно-аналитических  материалов  о  ходе
реализации   Комплексной   программы   и   обоснование   корректировки
промышленной политики на последующий период

   7. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ  КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ

           7.1. В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
          Темпы роста объемов производства продукции
_________________________________________________________________
                          |2000г.  |      Прогноз       |2003г.к
   Отрасли промышленности | факт   |____________________|2000г.,
                          |        |2001г.|2002г.|2003г.|   %
__________________________|________|______|______|______|________
Промышленность            |        |      |      |      |
Объем производства,млн.руб|200271,3|214290|229290|245340|   -
__________________________|________|______|______|______|________
Индекс физического объема | 108,9  | 107,0| 107,0| 107,0| 122,5
к предыдущему году, %     |        |      |      |      |
__________________________|________|______|______|______|________
Химическая и              |        |      |      |      |
нефтехимическая           |        |      |      |      |
промышленность            |        |      |      |      |
Объем производства,млн.руб|  5371,4|  5747|  6090|  6520|   -
__________________________|________|______|______|______|________
Индекс физического объема | 114,4  | 107,0| 106,0| 107,0| 121,4
к предыдущему году, %     |        |      |      |      |
__________________________|________|______|______|______|________
Машиностроение и          |        |      |      |      |
металлообработка          |        |      |      |      |
Объем производства,млн.руб| 60521,4| 64150| 68000| 72760|   -
__________________________|________|______|______|______|________
Индекс физического объема |  94,7  | 106,0| 106,0| 107,0| 120,2
к предыдущему году, %     |        |      |      |      |
__________________________|________|______|______|______|________
Легкая промышленность     |        |      |      |      |
Объем производства,млн.руб|  5964,1|  6350|  6960|  7520|   -
__________________________|________|______|______|______|________
Индекс физического объема |        |      |      |      |
к предыдущему году, %     | 108,5  | 106,5| 107,0| 108,0| 123,1
__________________________|________|______|______|______|________
Пищевая промышленность    |        |      |      |      |
Объем производства,млн.руб| 69617,2| 74490| 80450| 86890|   -
__________________________|________|______|______|______|________
Индекс физического объема |        |      |      |      |
к предыдущему году, %     | 112,0  | 107,0| 108,0| 108,0| 124,8
__________________________|________|______|______|______|________
     Прогноз объема производства продукции промышленности на указанный
период  основан  на прогнозе развития базовых отраслей промышленности,
на долю которых приходится:
     - 72% общего объема производства продукции промышленности;
     - 64% прибыли;
     - 65% всех налоговых платежей в городской бюджет.

                       Темпы роста прибыли
_________________________________________________________________
                      | Ед. |2000г.|2001г.|2002г.|2003г.|2003г.к
                      | изм.| факт |      |      |      |2000г.
______________________|_____|______|______|______|______|________
Темп роста прибыли к  |     |      |      |      |      |
предыдущему году      |  %  |   -  | 116,0| 111,8| 109,6| 142,1
______________________|_____|______|______|______|______|________
Прибыль (финансовый   |млн. |26601 | 30860| 34500| 37810|   -
результат)            |руб. |      |      |      |      |
______________________|_____|______|______|______|______|________

      7.2. В ОБЛАСТИ РЕШЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ

     - Сокращение к 2003 г. на 50 % числа убыточных предприятий.
     - Создание в период 2001-2003 гг. 25 тыс. новых рабочих мест.
     - Обеспечение  роста заработной платы в среднем по промышленности
в размере 160%

_________________________________________________________________
         Темпы роста налоговых платежей в бюджет г.Москвы
_________________________________________________________________
                            |   2000г.  |Рост налоговых платежей
                            | Налоговые |в % к предыдущему году
                            |  платежи  |с учетом инфляции
   Отрасли промышленности   |  (факт),  |________________________
                            |  млн.руб. | 2001г.| 2002г.| 2003г.
____________________________|___________|_______|_______|________
              1             |     2     |   3   |   4   |   5
____________________________|___________|_______|_______|________
Промышленность              |  28712,0  | 131,7 | 125,5 | 121,3
____________________________|___________|_______|_______|________
Химическая и нефтехимическая|   1180,0  | 129,3 | 123,7 | 119,7
промышленность              |           |       |       |
____________________________|___________|_______|_______|________

_________________________________________________________________
              1             |     2     |   3   |   4   |   5
____________________________|___________|_______|_______|________
Машиностроение и            |   4910,0  | 131,7 | 124,8 | 121,6
металлообработка            |           |       |       |
____________________________|___________|_______|_______|________
Легкая промышленность       |    998,0  | 126,9 | 123,9 | 119,7
____________________________|___________|_______|_______|________
Пищевая промышленность      |   7243,0  | 129,9 | 125,4 | 120,9
____________________________|___________|_______|_______|________

     Прогноз темпов     роста     объемов    производства    продукции
промышленности,  прибыли и налоговых  платежей  сформирован  с  учетом
основных        макроэкономических        показателей        "Прогноза
социально-экономического развития г.  Москвы на 2001г и на  период  до
2003года".

Страницы: 1  2