Страницы: 1 2
- по налогу на прибыль | - | 2,5 | 2,5
________________________________________|_______|_____________|_____________
- налоговый кредит на 5 лет | 180,0 | - | -
________________________________________|_______|_____________|_____________
Ожидаемые результаты
____________________________________________________________________________
Показатели |2001г. |2002г. |2003г. |2001-
| | | |2003гг.
________________________________|_______|_______|_______|___________________
Объем выпуска продукции,млн.руб.| 9420,0|11150,0|12700,0|33270,0
________________________________|_______|_______|_______|___________________
Темпы роста к предыдущему году,%| 106,0| 106,0| 106,0| -
________________________________|_______|_______|_______|___________________
Прибыль (балансовая), млн.руб. | 941,0| 998,0| 1057,0| 2996,0
________________________________|_______|_______|_______|___________________
Темпы роста к предыдущему году,%| 106,0| 106,0| 106,0| -
________________________________|_______|_______|_______|___________________
Налоговые платежи в городской | 1247,0| 1318,0| 1397,0| 3962,0
бюджет, млн.руб. | | | |
________________________________|_______|_______|_______|___________________
Темпы роста к предыдущему году,%| 106,0| 106,0| 106,0| -
________________________________|_______|_______|_______|___________________
Дополнительные рабочие места,чел| 715 | 540 | 385 | 1640
________________________________|_______|_______|_______|___________________
_________________________
* Приоритетные направления инвестиционных проектов могут
уточняться в соответствии с ежегодной "Программой Правительства
Москвы"
** Согласно перечню предприятий, утверждаемому Правительством
Москвы
Программа "Московская мебель"
Цель
Увеличение объемов выпуска и реализации конкурентоспособной
импортозамещающей мебели, повышение качества и расширение ассортимента
мебельной продукции, ориентированной на покупателей с малым и средним
достатком
Задачи
- Сокращение издержек производства за счет внедрения
высокоэффективного технологического оборудования
- Постоянное обновление ассортимента мебельной продукции для
поддержания ее конкурентоспособности
____________________________________________________________________________
Программные мероприятия
____________________________________________________________________________
| Объем финансирования
| за счет средств
| городского бюджета,
Наименование мероприятия | млн.руб.
|___________________________________
| 2001г.|2002г. |2003г.
|(лимит)|(планируемый)|(планируемый)
________________________________________|_______|_____________|_____________
1. Реализация инвестиционных проектов,| | |
прошедших конкурсный отбор в т.ч.* по: | | |
- техническому перевооружению и | | |
модернизации физически изношенных и | | |
морально устаревших технологических | | |
переделов мебельных предприятий; | | |
________________________________________|_______|_____________|_____________
- организация нового и расширение | | |
действующего производства | | |
конкурентоспособной, импортозамещающей | | |
мебельной продукции, ориентированной на | | |
покупателей со средним и малым достатком| | |
________________________________________|_______|_____________|_____________
на основе долевого финансирования в | | |
форме: | | |
- оплаты части процента за банковский | 10,0 | 22,5 | 22,5
кредит | | |
________________________________________|_______|_____________|_____________
2. Обеспечение ценовой | преференции
конкурентоспособности продукции на |
основе предоставления |___________________________________
льгот по арендной плате за землю** | 5,0 | 5,0 | 5,0
________________________________________|_______|_____________|_____________
Ожидаемые результаты
____________________________________________________________________________
Показатели |2001г. |2002г. |2003г. |2001-
| | | |2003гг.
________________________________|_______|_______|_______|___________________
Объем выпуска продукции,млн.руб.| 1542,8| 1844,8| 2291,9| 5679,5
________________________________|_______|_______|_______|___________________
Темпы роста к предыдущему году,%| 125,1| 119,6| 124,2| -
________________________________|_______|_______|_______|___________________
Прибыль (балансовая), млн.руб. | 145,2| 172,4| 213,7| 531,3
________________________________|_______|_______|_______|___________________
Темпы роста к предыдущему году,%| 126,9| 118,7| 124,0| -
________________________________|_______|_______|_______|___________________
Налоговые платежи в городской | 125,6| 150,7| 182,3| 458,6
бюджет, млн.руб. | | | |
________________________________|_______|_______|_______|___________________
Темпы роста к предыдущему году,%| 133,2| 120,0| 121,0| -
________________________________|_______|_______|_______|___________________
Дополнительные рабочие места,чел| 245 | 204 | 240 | 689
________________________________|_______|_______|_______|___________________
_________________________
* Приоритетные направления инвестиционных проектов могут
уточняться в соответствии с ежегодной "Программой Правительства
Москвы"
** Перечень предприятий утверждается Правительством Москвы
Московская программа поддержки оборонных предприятий
Цель
Использование потенциала оборонных предприятий для производства
высокотехнологичной, наукоемкой продукции
Задачи
- Увеличение выпуска наукоемкой продукции гражданского
назначения, в т.ч. для нужд городского хозяйства
- Обеспечение условий для максимального привлечения инвестиций
____________________________________________________________________________
Программные мероприятия
____________________________________________________________________________
| Объем финансирования
| за счет средств
| городского бюджета,
Наименование мероприятия | млн.руб.
|___________________________________
| 2001г.|2002г. |2003г.
|(лимит)|(планируемый)|(планируемый)
________________________________________|_______|_____________|_____________
1. Реализация инвестиционных проектов,| | |
прошедших конкурсный отбор, в т.ч.* по: | | |
- техническому перевооружению | | |
предприятий ОПК; | | |
________________________________________|_______|_____________|_____________
- организации новых и расширению | | |
действующих производств по выпуску | | |
наукоемкой, высокотехнологичной | | |
гражданской продукции с использованием | | |
технологий двойного применения | | |
(производство городского автотранспорта,| | |
медицинского оборудования, | | |
аудио-видеотехники для населения, | | |
электроосветительных приборов для | | |
нужд городского хозяйства и т.д.) | | |
________________________________________|_______|_____________|_____________
на основе долевого финансирования | | |
в форме: | | |
- предоставления бюджетного кредита | 70,0 | 170,0 | 170,0
________________________________________|_______|_____________|_____________
- оплаты части процента за банковский | 20,0 | 40,0 | 40,0
кредит | | |
________________________________________|_______|_____________|_____________
2. Обеспечение ценовой | преференции
конкурентоспособности продукции и |
увеличение объемов |___________________________________
финансирования предприятий на развитие | | |
производства за счет собственных средств| | |
на основе предоставления**: | | |
- льгот по арендной плате за землю; | 15,0 | 15,0 | 15,0
________________________________________|_______|_____________|_____________
- налогового кредита | 180,0 | |
________________________________________|_______|_____________|_____________
Ожидаемые результаты
____________________________________________________________________________
Показатели |2001г. |2002г. |2003г. |2001-
| | | |2003гг.
________________________________|_______|_______|_______|___________________
Объем выпуска продукции,млн.руб.| 5115,0| 7366,0| 8522,0|21003,0
________________________________|_______|_______|_______|___________________
Темпы роста к предыдущему году,%| - | 144,0| 115,7| -
________________________________|_______|_______|_______|___________________
Прибыль (балансовая), млн.руб. | 468,0| 737,0| 1023,0| 2228,0
________________________________|_______|_______|_______|___________________
Темпы роста к предыдущему году,%| - | 157,0| 139,0| -
________________________________|_______|_______|_______|___________________
Налоговые платежи в городской | 746,0| 1156,0| 1474,0| 3376,0
бюджет, млн.руб. | | | |
________________________________|_______|_______|_______|___________________
Темпы роста к предыдущему году,%| - | 155,0| 127,5| -
________________________________|_______|_______|_______|___________________
Дополнительные рабочие места,чел| 300 | 580 | 640 | 1520
________________________________|_______|_______|_______|___________________
_________________________
* Приоритетные направления инвестиционных проектов могут
уточняться в соответствии с ежегодний "Программой Правительства
Москвы"
** Согласно перечню предприятий, утверждаемому Правительством
Москвы
Программа развития ОЗ "Зеленоград"
Цель
Обеспечение развития электронной промышленности г.Зеленограда на
принципиально новой технической и технологической основе
Задачи
- Освоение производства металлургического кремния для создания
отечественной элементной базы микроэлектроники
- Создание производств высокотехнологических изделий
микроэлектроники
- Обеспечение благоприятного инвестиционного климата
____________________________________________________________________________
Программные мероприятия
____________________________________________________________________________
| Объем финансирования
| за счет средств
| городского бюджета,
Наименование мероприятия | млн.руб.
|___________________________________
| 2001г.|2002г. |2003г.
|(лимит)|(планируемый)|(планируемый)
________________________________________|_______|_____________|_____________
1. Реализация инвестиционных проектов,| | |
прошедших конкурсный отбор, в т.ч.* по: | | |
- организации производства изделий | | |
микроэлектроники с технологическими | | |
нормами 0,3-0,5 мкм; | | |
________________________________________|_______|_____________|_____________
- организации производства СБИС с | | |
проектными нормами 0,5-0,35 мкм; | | |
________________________________________|_______|_____________|_____________
- освоение производства | | |
металлургического кремния, необходимого | | |
для создания элементной базы | | |
микроэлектроники; | | |
________________________________________|_______|_____________|_____________
- расширению действующего производства | | |
и увеличению экспортных поставок ИС | | |
________________________________________|_______|_____________|_____________
на основе долевого финансирования | | |
в форме: | | |
- предоставления бюджетного кредита | 50,0 | 57,5 | 57,5
________________________________________|_______|_____________|_____________
- оплаты части процента за банковский | 70,0 | 70,0 | 70,0
кредит | | |
________________________________________|_______|_____________|_____________
2. Обеспечение ценовой | преференции
конкурентоспособности продукции и |
увеличение объемов |___________________________________
финансирования предприятий на развитие | 90,0 | 90,0 | 90,0
производства за счет собственных средств| | |
на основе предоставления**: | | |
- льгот по налогу на имущество; | | |
________________________________________|_______|_____________|_____________
- льгот по налогу на прибыль | | |
________________________________________|_______|_____________|_____________
Ожидаемые результаты
____________________________________________________________________________
Показатели |2001г. |2002г. |2003г. |2001-
| | | |2003гг.
________________________________|_______|_______|_______|___________________
Объем выпуска продукции,млн.руб.| 2955,0| 3576,0| 4327,0|10858,0
________________________________|_______|_______|_______|___________________
Темпы роста к предыдущему году,%| 125,0| 121,0| 121,0| -
________________________________|_______|_______|_______|___________________
Прибыль (балансовая), млн.руб. | 270,0| 322,0| 433,0| 1025,0
________________________________|_______|_______|_______|___________________
Темпы роста к предыдущему году,%| 104,0| 119,0| 135,0| -
________________________________|_______|_______|_______|___________________
Налоговые платежи в городской | 433,0| 564,0| 749,0| 1746,0
бюджет, млн.руб. | | | |
________________________________|_______|_______|_______|___________________
Темпы роста к предыдущему году,%| 128,0| 130,0| 133,0| -
________________________________|_______|_______|_______|___________________
Дополнительные рабочие места,чел| 127 | 184 | 263 | 574
________________________________|_______|_______|_______|___________________
_________________________
* Приоритетные направления инвестиционных проектов могут
уточняться в соответствии с ежегодной "Программой Правительства
Москвы"
** В соответствии с Законом города Москвы от 10.03.1999г. №13 "О
территориальных единицах с особым статусом в городе Москве" и другими
правовыми актами г.Москвы
Программа развития ТЕОС "Юго-западный
научно-производственный центр"
Цель
Сохранение ведущих позиций на мировом рынке продукции
микроволновой электроники большой мощности и создание новых
конкурентоспособных наукоемких видов продукции
Задачи
- Освоение новых частотных диапазонов СВЧ-приборов и устройств,
повышение энергетических характеристик сверхмощных СВЧ-приборов
- Сохранение высококвалифицированных кадров и создание новых
рабочих мест за счет организации новых высокотехнологичных и
наукоемких производств
____________________________________________________________________________
Программные мероприятия
____________________________________________________________________________
| Объем финансирования
| за счет средств
| городского бюджета,
Наименование мероприятия | млн.руб.
|___________________________________
| 2001г.|2002г. |2003г.
|(лимит)|(планируемый)|(планируемый)
________________________________________|_______|_____________|_____________
1. Реализация инвестиционных проектов,| | |
прошедших конкурсный отбор, в т.ч.* по: | | |
- освоению новых частотных диапазонов| | |
СВЧ-приборов и устройств; | | |
________________________________________|_______|_____________|_____________
- повышению энергетических | | |
характеристик СВЧ-приборов; | | |
________________________________________|_______|_____________|_____________
- модернизации катодно-керамического | | |
и технохимического производств; | | |
________________________________________|_______|_____________|_____________
на основе долевого финансирования | | |
в форме: | | |
- предоставления бюджетного кредита | 20,0 | 28,5 | 28,5
________________________________________|_______|_____________|_____________
2. Обеспечение ценовой | преференции
конкурентоспособности продукции на |
основе предоставления**: |___________________________________
| | |
- льгот по арендной плате за землю | 2,7 | 2,7 | 2,7
________________________________________|_______|_____________|_____________
Ожидаемые результаты
____________________________________________________________________________
Показатели |2001г. |2002г. |2003г. |2001-
| | | |2003гг.
________________________________|_______|_______|_______|___________________
Объем выпуска продукции,млн.руб.| 87,5| 215,0| 320,0| 622,5
________________________________|_______|_______|_______|___________________
Темпы роста к предыдущему году,%| - | 246,0| 149,0| -
________________________________|_______|_______|_______|___________________
Прибыль (балансовая), млн.руб. | 23,0| 56,0| 78,0| 157,0
________________________________|_______|_______|_______|___________________
Темпы роста к предыдущему году,%| - | 243,0| 139,0| -
________________________________|_______|_______|_______|___________________
Налоговые платежи в городской | 13,0| 32,0| 48,0| 93,0
бюджет, млн.руб. | | | |
________________________________|_______|_______|_______|___________________
Темпы роста к предыдущему году,%| - | 246,0| 150,0| -
________________________________|_______|_______|_______|___________________
Дополнительные рабочие места,чел| 50 | 10 | 10 | 70
________________________________|_______|_______|_______|___________________
_________________________
* Приоритетные направления инвестиционных проектов могут
уточняться в соответствии с ежегодной "Программой Правительства
Москвы"
** В соответствии с Законом города Москвы от 12.07.2000г. №25 "О
статусе территориальной единицы с особым статусом "Юго-западный
научно-производственный центр"
Программа реформирования государственных унитарных предприятий
и предприятий промышленности с долевым участием г.Москвы
Цель
Повышение эффективности использования государственной
собственности
Задачи
- Повышение эффективности работы государственных предприятий и
предприятий с долевым участием г.Москвы на основе технического и
технологического перевооружения производства
- Реорганизация государственных унитарных предприятий,
находящихся в ведении Департамента науки и промышленной политики
____________________________________________________________________________
Программные мероприятия
____________________________________________________________________________
| Объем финансирования
| за счет средств
| городского бюджета,
Наименование мероприятия | млн.руб.
|___________________________________
| 2001г.|2002г. |2003г.
|(лимит)|(планируемый)|(планируемый)
________________________________________|_______|_____________|_____________
1. Реализация инвестиционных проектов,| | |
прошедших конкурсный отбор по*: | | |
- техническому перевооружению ГУП | | |
МПК "Крекер", ГУП КМИ "Лира", ГУП | | |
"Совхоз-комбинат "Южный", ГУП | | |
"Московский рыбокомбинат"; | | |
________________________________________|_______|_____________|_____________
- созданию экологически безопасного | | |
министалеплавильного комплекса | | |
современного мегаполиса на базе ОАО | | |
"Московский металлургический завод "Серп| | |
и молот" на основе долевого | | |
финансирования в форме: | | |
- предоставления бюджетного кредита | 80,5 | 30,0 | 30,0
________________________________________|_______|_____________|_____________
2. Обеспечение ценовой | преференции
конкурентоспособности продукции на |___________________________________
основе предоставления**: | | |
- льгот по арендной плате за землю | 13,0 | 13,0 | 13,0
для ОАО "Московский | | |
металлургический завод | | |
"Серп и молот"** | | |
________________________________________|_______|_____________|_____________
Ожидаемые результаты***
____________________________________________________________________________
Показатели |2001г. |2002г. |2003г. |2001-
| | | |2003гг.
________________________________|_______|_______|_______|___________________
Объем выпуска продукции,млн.руб.| 1335,0| 1875,0| 2440,0| 5650,0
________________________________|_______|_______|_______|___________________
Темпы роста к предыдущему году,%| 100,0| 140,4| 130,1| -
________________________________|_______|_______|_______|___________________
Прибыль (балансовая), млн.руб. | 190,0| 207,8| 350,8| 748,6
________________________________|_______|_______|_______|___________________
Темпы роста к предыдущему году,%| 174,6| 109,4| 168,8| -
________________________________|_______|_______|_______|___________________
Налоговые платежи в городской | 69,5| 79,7| 106,4| 255,6
бюджет, млн.руб. | | | |
________________________________|_______|_______|_______|___________________
Темпы роста к предыдущему году,%| 125,3| 114,7| 133,5| -
________________________________|_______|_______|_______|___________________
Дополнительные рабочие места,чел| 400 | 500 | 80 | 980
________________________________|_______|_______|_______|___________________
- Увеличение производства и поставки на 50 тыс.тонн в Москву
овощей и клубники в несезонное время
- Возобновление производства роялей и смычковых инструментов
- Освоение производства сухих завтраков нового ассортимента
- Повышение использования производственных мощностей на 80% и
увеличение производства рыбопродуктов для населения
- Улучшение экологической ситуации в производственной зоне ОАО
"ММЗ "Серп и молот", прилегающих селитебных зонах и в городе в целом
_________________________
* Приоритетные направления инвестиционных проектов могут
уточняться в соответствии с ежегодной "Программой Правительства
Москвы"
** В соответствии с ППМ от 23.11.1999г. №1066
*** В таблице приведены ожидаемые результаты технического
перевооружения ОАО "Серп и молот"
Программа поддержки специализированных предприятий
промышленности,применяющих труд инвалидов
Цель
Адаптация к общественной жизни и повышение уровня социальной
защищенности населения с ограниченной трудоспособностью
Задачи
- Создание новых (дополнительных), сохранение действующих рабочих
мест для инвалидов с учетом их индивидуальных возможностей и
расширение надомного труда
- Формирование условий комплексной реабилитации инвалидов
(профессиональной, медицинской, социально-бытовой)
____________________________________________________________________________
Программные мероприятия
____________________________________________________________________________
| Объем финансирования
| за счет средств
| городского бюджета,
Наименование мероприятия | млн.руб.
|___________________________________
| 2001г.|2002г. |2003г.
|(лимит)|(планируемый)|(планируемый)
________________________________________|_______|_____________|_____________
1. Реализация инвестиционных проектов,| | |
прошедших конкурсный отбор, в т.ч. по*: | | |
- реконструкции и техническому | | |
перевооружению специализированных | | |
предприятий с целью создания | | |
современного производства и условий для | | |
комплексной реабилитации инвалидов; | | |
________________________________________|_______|_____________|_____________
- освоению производства новых | | |
конкурентоспособных товаров народного | | |
потребления, в т.ч. в интересах | | |
малообеспеченных слоев населения города | | |
в форме: | | |
________________________________________|_______|_____________|_____________
- предоставления бюджетного кредита | 15,5 ¦ 16,4 ¦ 16,4
________________________________________|___________________________________
2. Обеспечение ценовой | преференции
конкурентоспособности продукции и |___________________________________
увеличение объемов финансирования | 50,0 | 50,0 | 50,0
предприятий на развитие производства за | | |
счет собственных средств | | |
на основе предоставления льгот**: | | |
- по налогу на прибыль; | | |
________________________________________|_______|_____________|_____________
- по налогу на имущество; | | |
________________________________________|_______|_____________|_____________
- по арендной плате за нежилые | | |
помещения***; | | |
________________________________________|_______|_____________|_____________
- по коммунальным платежам и др. | | |
________________________________________|_______|_____________|_____________
из них по арендной плате за землю | 8,8 | 8,8 | 8,8
________________________________________|_______|_____________|_____________
Ожидаемые результаты
____________________________________________________________________________
Показатели |2001г. |2002г. |2003г. |2001-
| | | |2003гг.
________________________________|_______|_______|_______|___________________
Объем выпуска продукции,млн.руб.| 741,0| 875,0| 1094,0| 2710,0
________________________________|_______|_______|_______|___________________
Темпы роста к предыдущему году,%| 126,0| 118,4| 125,0| -
________________________________|_______|_______|_______|___________________
Прибыль (балансовая), млн.руб. | 97,0| 108,0| 114,0| 319,0
________________________________|_______|_______|_______|___________________
Темпы роста к предыдущему году,%| 110,0| 112,0| 115,0| -
________________________________|_______|_______|_______|___________________
Налоговые платежи в городской | 50,0| 59,0| 69,0| 178,0
бюджет, млн.руб. | | | |
________________________________|_______|_______|_______|___________________
Темпы роста к предыдущему году,%| 116,0| 118,0| 118,0| -
________________________________|_______|_______|_______|___________________
Дополнительные рабочие места, | 1166 | 758 | 839 | 2763
чел. **** | | | |
________________________________|_______|_______|_______|___________________
_________________________
* Приоритетные направления инвестиционных проектов могут
уточняться в соответствии с ежегодной "Программой Правительства
Москвы"
** Согласно правовым актам города Москвы и Российской Федерации
*** Устанавливается в каждом отдельном случае в порядке,
определенном законодательством г.Москвы
**** Общее количество дополнительных рабочих мест рассчитано с
учетом финансирования их создания за счет средств фонда квотирования и
фонда организаций, применяющих труд инвалидов, в размере: 2001г. -
157,42 млн.руб.,2002г. - 108,41 млн.руб., 2003г. - 154,0 млн.руб.
Программа "Реформирование предприятий на основе
их финансового оздоровления"
Цель
Сохранение социально и экономически значимых для города
предприятий и организаций промышленности и создание условий для их
развития
Задачи
- Предотвращение банкротства значимых для города
неплатежеспособных предприятий
- Содействие созданию инвестиционной привлекательности
предприятий, улучшение инвестиционного климата и привлечение
инвестиций в сферу промышленности г.Москвы
____________________________________________________________________________
Программные мероприятия
____________________________________________________________________________
| Объем финансирования
| за счет средств
| городского бюджета,
Наименование мероприятия | млн.руб.
|___________________________________
| 2001г.|2002г. |2003г.
|(лимит)|(планируемый)|(планируемый)
________________________________________|_______|_____________|_____________
Проведение диагностики предприятий и| 10,0 | 20,0 | 20,0
разработка бизнес-планов их финансового| | |
оздоровления | | |
________________________________________|_______|_____________|_____________
Участие в реализации бизнес-планов | 60,0 | 250,5 | 250,5
финансового оздоровления предприятий | | |
путем реструктуризации задолженностей | | |
предпри ятий в городской и федеральный | | |
бюджеты, погашения части процентной | | |
ставки по коммерческим кредитам и | | |
предоставления налогового кредита | | |
________________________________________|_______|_____________|_____________
Ожидаемые результаты
- Увеличение доходной части бюджета города за счет расширения
налогооблагаемой базы предприятий и укрепление их финансовой
дисциплины
- Восстановление и дальнейшее развитие конкурентоспособных
производств
- Сокращение числа убыточных предприятий
- Объективное выявление и дальнейшая ликвидация устаревших,
нежизнеспособных производств, не удовлетворяющих требованиям рыночной
экономики
- Снижение объемов взаимных неплатежей
- Сохранение и увеличение рабочих мест
Программа "Перебазирование, реформирование и ликвидация
предприятий, расположенных в историческом центре Москвы
(прединвестиционный этап)
Цель
Повышение эффективности использования земельных участков в центре
Москвы и производственных площадей промышленных предприятий за
пределами исторического центра города на основе размещения на их
территории перебазируемых из исторического центра Москвы производств
Задачи
- Выявление промышленных предприятий на территории исторического
центра Москвы, не отвечающих требованиям развития города с точки
зрения улучшения градостроительного облика столицы, соблюдения
экологических норм и эффективности использования занимаемых земельных
участков
- Высвобождение земельных участков в центре города для более
эффективного их использования и создания современной градостроительной
среды
- Подбор производственных площадей за пределами исторического
центра города для размещения перебазируемых производств
____________________________________________________________________________
Программные мероприятия
____________________________________________________________________________
| Объем финансирования
| за счет средств
| городского бюджета,
Наименование мероприятия | млн.руб.
|___________________________________
| 2001г.|2002г. |2003г.
|(лимит)|(планируемый)|(планируемый)
________________________________________|_______|_____________|_____________
Проведение комплексного анализа | | |
производства и технологий промышленных | | |
предприятий | | |
________________________________________| | |
Оптимизация производственнх мощностей,| | |
уточнение номенклатуры и объемов | | |
выпускаемой продукции, подготовка, | | |
согласование и утверждение | | |
производственных программ для включения | | |
в задания на разработку обоснований | | |
инвестиций, разработка исходных данных | | |
для оценки компенсационных затрат при | 7,8 | 7,8 | 7,8
перебазировании и реформировании | | |
промышленных предприятий | | |
________________________________________| | |
Обследование и подбор производственных| | |
площадей за пределами исторического| | |
центра города на аналогичных или близких| | |
по профилю предприятиях города для | | |
размещения реформируемых или | | |
перебазируемых из исторического центра | | |
Москвы промышленных предприятий | | |
________________________________________|_______|_____________|_____________
Ожидаемые результаты
- Предложения по дополнению перечня предприятий, расположенных в
историческом центре Москвы, подлежащих перебазированию, реформированию
или ликвидации.
- Обоснование объемов требуемых инвестиций и предоставление
исходных данных для оценки компенсационных затрат при перебазировании
и реформировании предприятий.
- Предложения по размещению перебазируемых из исторического
центра Москвы предприятий на производственных площадях аналогичных или
близких по профилю предприятиях, расположенных за пределами
исторического центра Москвы.
Программа "Внедрение инноваций в производство"
Цель
Создание условий и развитие научно-технического прогресса с
промышленной сфере г.Москвы для обеспечения нужд города
конкурентоспособными товарами промышленного производства,
совершенствования технико-технологической базы промышленного
производства и укрепления позиций московской промышленности на
внутреннем и мировом рынках
Задачи
- Продвижение передовых отечественных разработок в области
создания наукоемкой и высокотехнологической промышленной продукции в
производство
- Внедрение конкурентоспособных импортозамещающих технологий,
видов оборудования, материалов и изделий, не уступающих передовым
зарубежным аналогам
- Внедрение ресурсосберегающих и экологически чистых технологий,
видов оборудования, технических средств, материалов и конструкций,
обеспечивающих снижение себестоимости промышленной продукции
- Реформирование базы для научно-технической деятельности,
обеспечивающей перспективу повышения эффективности промышленного
производства
____________________________________________________________________________
Программные мероприятия
____________________________________________________________________________
| Объем финансирования
| за счет средств
| городского бюджета,
Наименование мероприятия | млн.руб.
|___________________________________
| 2001г.|2002г. |2003г.
|(лимит)|(планируемый)|(планируемый)
________________________________________|_______|_____________|_____________
1. Реализация инновационно - | | |
инвестиционных проектов, включенных в | | |
Инвестиционную программу Правительства | | |
Москвы на 2001 г.: | | |
- проектов городской целевой | 40,0 | |
программы "Промышленный холод"; | | |
________________________________________|_______|_____________|_____________
- создание монорельсовой транспортной| 72,0 | |
системы; | | |
________________________________________|_______|_____________|_____________
- организация серийного производства | 80,0*| |
генно-инженерного инсулина человека; | | |
________________________________________|_______|_____________|_____________
- организация серийного производства | 95,0*| |
озонаторных установок большой | | |
производительности для систем | | |
централизованного водоснабжения | | |
________________________________________|_______|_____________|_____________
2. Внедрение перспективных разработок | | |
наукоемкой, высокотехнологичной и | | |
экспортоориентированной продукции по | | |
направлениям**: | | |
- ресурсосберегающие и экологически | | |
чистые технологии, виды оборудования, | | |
материалы и изделия, обеспечивающие | | |
снижение себестоимости промышленной | | |
продукции; | | |
________________________________________|_______|_____________|_____________
- социально-значимая продукция для | | |
обеспечения здоровья и безопасности | | |
населения | | |
________________________________________|_______|_____________|_____________
на основе долевого финансирования | | |
в форме: | | |
- предоставления бюджетного кредита | 40,0 | 640,3 | 640,3
________________________________________|_______|_____________|_____________
- оплаты части процента за банковский | 20,0 | 150,0 | 150,0
кредит | | |
________________________________________|_______|_____________|_____________
3. Совершенствование системы координации| 2,5 | 2,5 | 2,5
и управления процессами развития в | | |
научно-производственной сфере, | | |
стимулирование инновационной активности | | |
________________________________________|_______|_____________|_____________
Ожидаемые результаты***
____________________________________________________________________________
Показатели |2001г. |2002г. |2003г. |2001-
| | | |2003гг.
________________________________|_______|_______|_______|___________________
Объем выпуска продукции,млн.руб.| 230,58| 902,90|2008,58|3142,06
________________________________|_______|_______|_______|___________________
Прибыль (балансовая), млн.руб. | 59,07| 248,81| 417,05| 724,93
________________________________|_______|_______|_______|___________________
Дополнительные рабочие места,чел| 502 | 1169 | 2226 | 3897
________________________________|_______|_______|_______|___________________
- Решение приоритетных социально-значимых научно-технических
проблем развития города
- Улучшение условий жизни и здоровье населения Москвы
_________________________
* Средства Инвестиционной программы Правительства Москвы
** На конкурсной основе
*** Определены на основе проектов, включенных в Инвестиционную
программу Правительства Москвы и прошедших предварительную экспертизу
Программа "Промышленность и экология"
Цель
Создание экологически чистых производств и использование
потенциала промышленности в решении общегородских экологических
проблем
Задачи
- Уменьшение негативных воздействий промышленного производства на
окружающую среду
- Освоение выпуска оборудования и технологий, обеспечивающих
экологизацию городского хозяйства
____________________________________________________________________________
Программные мероприятия
____________________________________________________________________________
| Объем финансирования
| за счет средств
| городского бюджета,
Наименование мероприятия | млн.руб.
|___________________________________
| 2001г.|2002г. |2003г.
|(лимит)|(планируемый)|(планируемый)
________________________________________|_______|_____________|_____________
1. Реализация инвестиционных проектов,| | |
прошедших конкурсный отбор, в т.ч.* по: | | |
- созданию системы сбора, переработки| | |
и получения товарной продукции из | | |
отходов производства и потерявших свои | | |
потребительские свойства изделий | | |
электробытовой и электронной техники, | | |
резино-технических изделий, полимерных | | |
отходов, опасных жидких специфических | | |
отходов | | |
________________________________________|_______|_____________|_____________
- разработке и внедрению новых систем| | |
очистки водной и воздушной среды; | | |
________________________________________|_______|_____________|_____________
- освоению производства новых машин | | |
и оборудования для санитарной очистки | | |
города; | | |
________________________________________|_______|_____________|_____________
- освоению производства новых машин и| | |
оборудования для повышения безопасности | | |
при содержании городских дорог | | |
на основе долевого финансирования | | |
в форме: | | |
________________________________________|_______|_____________|_____________
- предоставления бюджетного кредита | 12,0 | 16,5 | 16,5
________________________________________|_______|_____________|_____________
2. Создание условий для внедрения | 2,0 | 3,5 | 3,5
"чистых" производств, в т.ч. за счет | | |
разработки и внедрения организационно - | | |
нормативной и методической базы по | | |
экологизации промышленности | | |
________________________________________|_______|_____________|_____________
3. Повышение экологической безопасности | преференции
производств и внедрение экологически |___________________________________
чистых технологий за счет средств | 10,0 | 6,0 | 6,0
предприятий на основе предоставления: | | |
- льгот по налогу на прибыль** | | |
________________________________________|_______|_____________|_____________
Ожидаемые результаты
____________________________________________________________________________
Показатели |2001г. |2002г. |2003г. |2001-
| | | |2003гг.
________________________________|_______|_______|_______|___________________
Объемы выпуска продукции из | 25,0 | 73,0 | 230,0 | 328,0
сырья, полученного в результате | | | |
рециклинга отходов производства | | | |
и изделий, потерявших | | | |
потребительские свойства, | | | |
млн.руб. | | | |
________________________________|_______|_______|_______|___________________
Дополнительные рабочие места, | 90 | 130 | 200 | 420
чел. | | | |
________________________________|_______|_______|_______|___________________
- Получение вторичного сырья (благородные, редкоземельные,черные
и цветные металлы, пластики и др.) и товарной продукции (топлива,
масел, охлаждающих жидкостей и др.)
- Минимизация объемов отходов промышленности, направляемых на
захоронение
- Уменьшение содержания тяжелых металлов в стоках промышленных
предприятий до уровня ПДК
- Снижение техногенной нагрузки на окружающую среду
_________________________
* Приоритетные направления инвестиционных проектов могут
уточняться Правительством Москвы в соответствии с Целевой программой
по улучшению экологической обстановки в г.Москве
** При условии включения инвестиционных проектов в Целевую
программу по улучшению экологической обстановки в г.Москве, ежегодно
утверждаемой Московской городской Думой по представлению Мэра Москвы в
установленном порядке
Программа "Организация производства на московских
предприятиях энергосберегающего оборудования"
Цель
Повышение конкурентоспособности промышленной продукции за счет
уменьшения ее энергоемкости, а также оснащение жилищно-коммунального
хозяйства города энерго- и ресурсосберегающим оборудованием
Задачи
- Снижение потерь электроэнергии, воды, тепла в основном и
вспомогательном произвоствах
- Разработка и освоение производства конкурентоспособной
элементной базы, необходимой для выпуска энергосберегающего
оборудования
- Уменьшение затрат городского бюджета на потребляемые
энергоресурсы
____________________________________________________________________________
Программные мероприятия
____________________________________________________________________________
| Объем финансирования
| за счет средств
| городского бюджета,
Наименование мероприятия | млн.руб.
|___________________________________
| 2001г.|2002г. |2003г.
|(лимит)|(планируемый)|(планируемый)
________________________________________|_______|_____________|_____________
1. Реализация инвестиционных проектов,| | |
прошедших конкурсный отбор, в т.ч.* по: | | |
- техническому перевооружению и | | |
расширению действующего производства | | |
конкурентоспособного, импортозамещающего| | |
регулируемого электропривода для | | |
применения в промышленности, городском | | |
хозяйстве и социальной сфере г.Москвы; | | |
________________________________________|_______|_____________|_____________
- освоению производства современных | | |
высокоэффективных импортозамещающих | | |
каталитических теплофикационных | | |
установок для промышленных предприятий и| | |
жилищно-коммунального хозяйства города; | | |
________________________________________|_______|_____________|_____________
- освоению производства современных | | |
высокоэффективных импортозамещающих | | |
машин и оборудования для обслуживания | | |
жилого фонда, дворовых территорий и | | |
инженерных сооружений; | | |
________________________________________|_______|_____________|_____________
- освоению производства | | |
конкурентоспособной импортозамещающей | | |
отечественной силовой электроники, | | |
необходимой для производства | | |
современного энергосберегающего | | |
оборудования на основе долевого | | |
финансирования в форме: | | |
- предоставления бюджетного кредита, | 28,0 | 27,0 | 27,0
выделяемого в качестве временной | | |
финансовой помощи предприятиям и | | |
организациям, выполняющим работы в | | |
рамках городского заказа | | |
________________________________________|_______|_____________|_____________
Ожидаемые результаты
____________________________________________________________________________
Показатели |2001г. |2002г. |2003г. |2001-
| | | |2003гг.
________________________________|_______|_______|_______|___________________
Объем выпуска продукции,млн.руб.| 125,5 | 203,7 | 340,8 | 670,0
________________________________|_______|_______|_______|___________________
Бюджетная эффективность от | 800,0 |1200,0 |2300,0 | 4300,0
экономии электроэнергии, воды, | | | |
топлива, платы за стоки (при | | | |
тарифах 2000г.) | | | |
________________________________|_______|_______|_______|___________________
Дополнительные рабочие места,чел| 140 | 240 | 460 | 840
________________________________|_______|_______|_______|___________________
- Экономия электроэнергии до 20%, воды и тепла до 15%, снижение
затрат на канализационные сбросы до 10%
_________________________
* Приоритетные направления инвестиционных проектов могут
уточняться в соответствии с ежегодной "Программой Правительства
Москвы"
Программа "Качество и сертификация"
Цель
Усиление государственного регулирования в области обеспечения
качества и безопасности продукции промышленности, поставляемой по
городскому заказу и на потребительский рынок Москвы, повышение ее
конкурентоспособности
Задачи
- Повышение эффективности (включая объективность и достоверность)
оценки соответствия продукции по качеству и безопасности, а также
нормативно-технической документации на нее требованиям государственных
и межгосударственных стандартов, международных и зарубежных
(национальных) норм и правил
- Совершенствование метрологического обеспечения разработки,
производства и обращения продукции базовых отраслей (предприятий)
промышленности, а также контроля и испытаний в сфере
энергоресурсосбережения и экологии
- Координация и развитие работ по сертификации продукции в
законодательно-регулируемой и добровольной сферах, развитие
испытательной базы региона
- Развитие и внедрение в регионе новых видов и форм контроля
(предотгрузочной инспекции) количества, качества и цен сырья,
материалов, комплектующих изделий и продукции, поставляемых на
потребительский рынок
- Повышение эффективности, включая расширение сферы деятельности,
государственного контроля и надзора за качеством и безопасностью
продукции в отраслях промышленности
- Систематическое повышение квалификации и переподготовка
специалистов предприятий города в области качества, стандартизации,
метрологии и сертификации. Развитие информационного обеспечения в
области качества продукции московских предприятий и передового опыта
московских предприятий
____________________________________________________________________________
Программные мероприятия
____________________________________________________________________________
| Объем финансирования
| за счет средств
| городского бюджета,
Наименование мероприятия | млн.руб.
|___________________________________
| 2001г.|2002г. |2003г.
|(лимит)|(планируемый)|(планируемый)
________________________________________|_______|_____________|_____________
Стандартизация и нормативно-техническое| 2,3 | 9,5 | 9,5
обеспечение качества и безопасности | | |
промышленной продукции, формирование | | |
системы оценки ее соответствия | | |
государственным и международным | | |
стандартам | | |
________________________________________|_______|_____________|_____________
Метрологическое обеспечение разработки,| - | 15,3 | 15,3
производства и обращения промышленной| | |
продукции, а также контроля и испытаний| | |
в отраслях промышленности | | |
________________________________________|_______|_____________|_____________
Сертификация промышленной продукции,| 0,5 | 3,5 | 3,5
систем качества и развитие испытательной| | |
базы в регионе | | |
________________________________________|_______|_____________|_____________
Информационное, нормативно-методическое| 3,3 | 3,7 | 3,7
и кадровое обеспечение в области | | |
управления качеством продукции в | | |
отраслях промышленности | | |
________________________________________|_______|_____________|_____________
Построение системы стандартизации, | 13,5 | - | -
метрологии и сертификации в области | | |
разработки и выпуска продукции по | | |
технологиям двойного применения | | |
________________________________________|_______|_____________|_____________
Ожидаемые результаты
- Повышение качества и безопасности промышленной продукции на
основе внедрения новых нормативов и методов обеспечения качества, а
также совершенствования систем производственного контроля
- Организация и проведение сертификации продукции московских
предприятий в законодательно регулируемой и добровольной сферах с
выдачей около 7,5 тыс. сертификатов ежегодно
- Обеспечение систематической (ежегодной) оценки уровня качества,
безопасности и конкурентоспособности более 800 наименований продукции
отраслей промышленности
- Обеспечение возможности проведения сертификации на оборонных
предприятиях при реализации конверсионных программ
- Повышение технического уровня метрологического обеспечения
контроля и испытаний продукции в ряде отраслей промышленности на
основе развития испытательной базы, создания уникальных центров
испытаний средств измерений, проведения периодической поверки средств
измерений в количестве более 5,6 млн.ед. ежегодно
- Введение в регионе централизованной экспертизы и регистрации
нормативно-технической документации (ТУ)
- Защита отечественного товаропроизводителя от недобросовестной
конкуренции зарубежных товаров
- Создание базы данных о наличии и состоянии средств измерений (в
том числе единичных экземпляров средств измерений), метрологических
служб, аттестации специалистов метрологических служб и др.
Программа "Кадры промышленности"
Цель
Восстановление кадровой инфраструктуры и формирование
профессиональных кадров инженерно-технических и рабочих специальностей
в соответствии с приоритетами промышленной политики г.Москвы
Задачи
- Обеспечение организаций науки и промышленности
профессиональными кадрами, включая антикризисных управляющих -
Организация и совершенствование форм профессиональной подготовки,
переподготовки, повышения квалификации кадров в промышленности -
Восстановление системы формирования качественной и количественной
потребности промышленности в кадрах
____________________________________________________________________________
Программные мероприятия
____________________________________________________________________________
| Объем финансирования
| за счет средств
| городского бюджета,
Наименование мероприятия | млн.руб.
|___________________________________
| 2001г.|2002г. |2003г.
|(лимит)|(планируемый)|(планируемый)
________________________________________|_______|_____________|_____________
Подготовка проведения заседания | | |
Правительства Москвы по вопросам кадров | | |
в промышленности | | |
________________________________________| | |
Внедрение системы контрактной подготовки| 10,0 | 28,0 | 28,0
кадров и их закрепления на промышленных| | |
предприятиях, включающей: | | |
- увеличение гарантированной заработной| | |
платы молодым специалистам до уровня| | |
средней по промышленности и | | |
предоставление социальных гарантий | | |
(выделение квот на жилье и закрепление | | |
их законодательно при утверждении | | |
городского бюджета); | | |
________________________________________| | |
- обеспечение дополнительных стипендий| | |
студентам, обучающимся в вузах по | | |
заявкам предприятий; | | |
________________________________________| | |
- формирование городского заказа на | | |
целевую контрактную подготовку | | |
специалистов | | |
________________________________________| | | ¦ ¦ ¦
Создание ресурсных (учебных) центров на | | |
предприятии | | |
________________________________________|_______|_____________|_____________
Ожидаемые результаты
- Расширение номенклатуры специальностей в образовательных
учреждениях по подготовке кадров промышленности
- Сокращение привлекаемой иностранной рабочей силы за счет
реализации мер стимулирования по закреплению молодых кадров
- Повышение уровня конкурентоспособности и качества трудовых
ресурсов
- Снижение уровня незанятого трудоспособного населения города за
счет создания новых рабочих мест в промышленности и повышение
реального уровня социальной защищенности работников промышленной сферы
Программа "Имидж промышленности"
Цель
Создание положительного имиджа московской промышленности
Задачи
- Содействие продвижению промышленной продукции и научных
разработок на отечественные и зарубежные рынки
- Создание предпосылок для привлечения инвестиций в московский
научной-промышленный комплекс
____________________________________________________________________________
Программные мероприятия
____________________________________________________________________________
| Объем финансирования
| за счет средств
| городского бюджета,
Наименование мероприятия | млн.руб.
|___________________________________
| 2001г.|2002г. |2003г.
|(лимит)|(планируемый)|(планируемый)
________________________________________|_______|_____________|_____________
Оказание организационной и финансовой| 47,0 | 55,0 | 55,0
поддержки московским предприятиям в | | |
демонстрационно-выставочной | | |
деятельности, в т.ч.: | | |
- содействие участию предприятий | | |
г.Москвы в городских и региональных | | |
выставках; | | |
________________________________________|_______|_____________|_____________
- организация и обеспечение работы | | |
экспозиции московских предприятий на | | |
международных выставках | | |
________________________________________|_______|_____________|_____________
Разработка и проведение рекламно - | 29,0 | 31,0 | 31,0
пропагандистских кампаний, в т.ч.: | | |
- проведение промышленных и научно - | | |
технических выставок, семинаров и | | |
круглых столов в рамках Дней Москвы в | | |
регионах РФ и за рубежом; | | |
________________________________________|_______|_____________|_____________
- проведение рекламно-пропагандистских| | |
кампаний по повышению имиджа московской| | |
промышленности с привлечением средств| | |
массовой информации, телекоммуникаций,| | |
наружной рекламы и др.,включая | | |
организацию Большого московского | | |
праздника пива | | |
________________________________________|_______|_____________|_____________
Осуществление информационно-издательской| 19,0 | 24,0 | 24,0
деятельности, в т.ч.: | | |
- издание справочников "Промышленность| | |
Москвы", "Наука Москвы", "Инвестиционные| | |
проекты промышленных предприятий г. | | |
Москвы", ежемесячного информационного | | |
бюллетеня "Московский промышленный | | |
вестник", Московской промышленной газеты| | |
________________________________________|_______|_____________|_____________
Ожидаемые результаты
- Создание дополнительных возможностей для роста объемов
производства предприятий московской промышленности, увеличения
налоговых поступлений в городской бюджет
- Повышение инвестиционной привлекательности промышленных
предприятий
Программа "Создание товаропроводящей сети"
Цель
Обеспечение конкурентных преимуществ московской промышленности на
основе развития межрегиональных и международных кооперационных и
интеграционных процессов
Задачи
- Создание условий для развития долгосрочных связей промышленных
предприятий Москвы с предприятиями регионов РФ, зарубежных стран
- Содействие продвижению продукции московских
товаропроизводителей на рынки г.Москвы и регионов
______________________________________________________________________________
Программные мероприятия
______________________________________________________________________________
| Объем финансирования
| за счет средств
| городского бюджета,
Наименование мероприятия | млн.руб.
|_____________________________________
| 2001г. |2002г. |2003г.
|(лимит) |(планируемый)|(планируемый)
________________________________________|_________|_____________|_____________
Создание региональной товаропроводящей| 20,0 | - | -
сети московской промышленности (на базе| | |
________________________________________|_________|_____________|_____________
Московского промышленно-торгового центра| | |
интеграции и развития ГУП | | |
"Москонтрактпром") | | |
________________________________________|_________|_____________|_____________
Организация постоянно действующих и | | |
передвижных оптовых ярмарок в г. Москве| | |
и в регионах | | |
________________________________________|_________|_____________|_____________
Создание торгово-промышленной сети,| 3,0 | 2,0 | 2,0
включая торгово-промышленные центры в|(в т.ч. |бюджетный |бюджетный
регионах |бюджетный|кредит |кредит
|кредит - | |
|2,5) | |
________________________________________|_________|_____________|_____________
Ожидаемые результаты
- Расширение реального спроса на московскую продукцию и
обеспечение устойчивого сбыта продукции, выпускаемой предприятиями
г.Москвы
- Насыщение потребительского рынка г.Москвы высококачественными
товарами по доступным ценам
Программа "Инвентаризация и информационное
обеспечение Комплексной программы"
Цель
Информационно-аналитическое обеспечение подготовки проектов
решений по промышленной политике, разработке Комплексной программы
промышленной деятельности и обоснованному выбору мероприятий по ее
реализации
Задачи
- Создание Государственного реестра объектов промышленности
- Создание программно-аналитического и информационного
обеспечения подготовки решений по реализации промышленной политики
____________________________________________________________________________
Программные мероприятия
____________________________________________________________________________
| Объем финансирования
| за счет средств
| городского бюджета,
Наименование мероприятия | млн.руб.
|___________________________________
| 2001г.|2002г. |2003г.
|(лимит)|(планируемый)|(планируемый)
________________________________________|_______|_____________|_____________
Проведение комплексной инвентаризации| 9,0 | 15,0 | 15,0
организаций науки и промышленности | | |
________________________________________|_______|_____________|_____________
Проектирование и формирование | 3,5 | 5,0 | 5,0
Государственного реестра объектов | | |
промышленности | | |
________________________________________| | |
Разработка системы информационно - | | |
аналитического обеспечения принятия | | |
решений (СИНФОР-Промышленность) | | |
________________________________________|_______|_____________|_____________
Создание интернет-сайта "Московская | 2,6 | 5,0 | 5,0
промышленность" и интернет-магазина | | |
"Московские товары" | | |
________________________________________|_______|_____________|_____________
Ожидаемые результаты
- Достижение информационной "прозрачности" динамики развития,
состояния и результатов деятельности организаций науки и
промышленности Москвы
- Формирование информационных ресурсов по объектам промышленности
- Формирование аналитического аппарата, экспертных систем по
подготовке решений в области регулирования промышленной деятельности
Программа "Нормативно-правовое и организационное обеспечение
реализации Комплексной программы"
Цель
Нормативно-правовое, методическое и организационное обеспечение
реализации мероприятий Комплексной программы
Задачи
- Создание благоприятных условий внешней экономической среды для
расширения масштабов производства конкурентоспособной продукции на
основе совершенствования нормативно-правовой и методической базы
регулирования промышленной деятельности в г.Москве
- Сопровождение и обеспечение контроля за реализацией Комплексной
программы
____________________________________________________________________________
Программные мероприятия
____________________________________________________________________________
| Объем финансирования
| за счет средств
| городского бюджета,
Наименование мероприятия | млн.руб.
|___________________________________
| 2001г.|2002г. |2003г.
|(лимит)|(планируемый)|(планируемый)
________________________________________|_______|_____________|_____________
Разработка нормативно-правовых и | | |
методических документов, | 1,0 | 1,5 | 1,5
регламентирующих процесс реализации | | |
Комплексной программы | | |
________________________________________|_______|_____________|_____________
Организация и проведение экспертизы и| 1,5 | 1,75 | 1,75
конкурсов инвестиционных проектов | | |
Комплексной программы | | |
________________________________________|_______|_____________|_____________
Мониторинг реализации мероприятий | 1,5 | 1,75 | 1,75
Комплексной программы; ведение реестра | | |
инновационно-инвестиционных проектов | | |
Комплексной программы; подготовка | | |
справочных, информационно-аналитических | | |
материалов, ежегодного аналитического | | |
доклада о ходе реализации Комплексной | | |
программы, включая оценку влияния мер | | |
поддержки на результаты деятельности | | |
промышленности | | ¦ |
________________________________________|_______|_____________|_____________
Ожидаемые результаты
- Организация процесса формирования портфеля проектов и
мероприятий Комплексной программы и их реализации по результатам
конкурса
- Повышение уровня обоснованности управленческих решений по
регулированию промышленной деятельности
- Формирование информационно-аналитических материалов о ходе
реализации Комплексной программы и обоснование корректировки
промышленной политики на последующий период
7. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ
7.1. В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
Темпы роста объемов производства продукции
_________________________________________________________________
|2000г. | Прогноз |2003г.к
Отрасли промышленности | факт |____________________|2000г.,
| |2001г.|2002г.|2003г.| %
__________________________|________|______|______|______|________
Промышленность | | | | |
Объем производства,млн.руб|200271,3|214290|229290|245340| -
__________________________|________|______|______|______|________
Индекс физического объема | 108,9 | 107,0| 107,0| 107,0| 122,5
к предыдущему году, % | | | | |
__________________________|________|______|______|______|________
Химическая и | | | | |
нефтехимическая | | | | |
промышленность | | | | |
Объем производства,млн.руб| 5371,4| 5747| 6090| 6520| -
__________________________|________|______|______|______|________
Индекс физического объема | 114,4 | 107,0| 106,0| 107,0| 121,4
к предыдущему году, % | | | | |
__________________________|________|______|______|______|________
Машиностроение и | | | | |
металлообработка | | | | |
Объем производства,млн.руб| 60521,4| 64150| 68000| 72760| -
__________________________|________|______|______|______|________
Индекс физического объема | 94,7 | 106,0| 106,0| 107,0| 120,2
к предыдущему году, % | | | | |
__________________________|________|______|______|______|________
Легкая промышленность | | | | |
Объем производства,млн.руб| 5964,1| 6350| 6960| 7520| -
__________________________|________|______|______|______|________
Индекс физического объема | | | | |
к предыдущему году, % | 108,5 | 106,5| 107,0| 108,0| 123,1
__________________________|________|______|______|______|________
Пищевая промышленность | | | | |
Объем производства,млн.руб| 69617,2| 74490| 80450| 86890| -
__________________________|________|______|______|______|________
Индекс физического объема | | | | |
к предыдущему году, % | 112,0 | 107,0| 108,0| 108,0| 124,8
__________________________|________|______|______|______|________
Прогноз объема производства продукции промышленности на указанный
период основан на прогнозе развития базовых отраслей промышленности,
на долю которых приходится:
- 72% общего объема производства продукции промышленности;
- 64% прибыли;
- 65% всех налоговых платежей в городской бюджет.
Темпы роста прибыли
_________________________________________________________________
| Ед. |2000г.|2001г.|2002г.|2003г.|2003г.к
| изм.| факт | | | |2000г.
______________________|_____|______|______|______|______|________
Темп роста прибыли к | | | | | |
предыдущему году | % | - | 116,0| 111,8| 109,6| 142,1
______________________|_____|______|______|______|______|________
Прибыль (финансовый |млн. |26601 | 30860| 34500| 37810| -
результат) |руб. | | | | |
______________________|_____|______|______|______|______|________
7.2. В ОБЛАСТИ РЕШЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ
- Сокращение к 2003 г. на 50 % числа убыточных предприятий.
- Создание в период 2001-2003 гг. 25 тыс. новых рабочих мест.
- Обеспечение роста заработной платы в среднем по промышленности
в размере 160%
_________________________________________________________________
Темпы роста налоговых платежей в бюджет г.Москвы
_________________________________________________________________
| 2000г. |Рост налоговых платежей
| Налоговые |в % к предыдущему году
| платежи |с учетом инфляции
Отрасли промышленности | (факт), |________________________
| млн.руб. | 2001г.| 2002г.| 2003г.
____________________________|___________|_______|_______|________
1 | 2 | 3 | 4 | 5
____________________________|___________|_______|_______|________
Промышленность | 28712,0 | 131,7 | 125,5 | 121,3
____________________________|___________|_______|_______|________
Химическая и нефтехимическая| 1180,0 | 129,3 | 123,7 | 119,7
промышленность | | | |
____________________________|___________|_______|_______|________
_________________________________________________________________
1 | 2 | 3 | 4 | 5
____________________________|___________|_______|_______|________
Машиностроение и | 4910,0 | 131,7 | 124,8 | 121,6
металлообработка | | | |
____________________________|___________|_______|_______|________
Легкая промышленность | 998,0 | 126,9 | 123,9 | 119,7
____________________________|___________|_______|_______|________
Пищевая промышленность | 7243,0 | 129,9 | 125,4 | 120,9
____________________________|___________|_______|_______|________
Прогноз темпов роста объемов производства продукции
промышленности, прибыли и налоговых платежей сформирован с учетом
основных макроэкономических показателей "Прогноза
социально-экономического развития г. Москвы на 2001г и на период до
2003года".Страницы: 1 2 |