09.07.2025  Проверки PT PMA 2025: как пройти аудит без штрафов

Что изменилось в правилах проверок PT PMA?

Источник: glgconsult.com

С начала 2025 года в Индонезии вступили в силу новые правила налогового контроля, которые затрагивают в том числе иностранные компании с формой PT PMA. Эти изменения ужесточили требования к прозрачности отчетности и синхронизации данных между бухгалтерскими системами и новой платформой Coretax. Теперь налоговые органы могут проводить как плановые, так и внеплановые проверки, уделяя особое внимание точности данных в Coretax, правильности электронных подписей и своевременности подачи деклараций.

Автоматическая фиксация просрочек и штрафов сделала процесс более жестким, поэтому подготовка к аудиту стала ключевым элементом для владельцев PT PMA. Регистрация компании в Индонезии также предполагает соблюдение новых налоговых норм, чтобы избежать штрафов и блокировок в будущем.

Какие документы требуют налоговые органы?

Во время проверки налоговая инспекция запрашивает не только регистрационные документы компании, такие как Akta Pendirian, SK Kemenkumham, NIB и NPWP, но и актуальные финансовые отчеты, подтверждающие доходы и расходы бизнеса.

Кроме деклараций по корпоративному подоходному налогу и НДС, инспекторы проверяют договоры с клиентами и поставщиками, доверенности на представителей, документы по выплате заработной платы и социальным отчислениям.

Отдельное внимание уделяется совпадению данных в бумажных и электронных версиях отчетов, поскольку любые расхождения могут трактоваться как нарушение.

Чек-лист подготовки: 20 важных пунктов

Источник: glgconsult.com

Чтобы подготовиться к проверке PT PMA и избежать штрафов, проверьте следующие моменты:

  1. Актуальность регистрационных данных в OSS и налоговой системе.

  2. Наличие всех выданных лицензий и их сроков действия.

  3. Регистрация личных сертификатов ответственных лиц.

  4. Своевременность подачи всех налоговых деклараций.

  5. Корректность начисления НДС и других налогов.

  6. Совпадение данных в бухгалтерии и Coretax.

  7. Достоверность первичных документов.

  8. Правильное оформление счетов-фактур.

  9. Подтверждение операций банковскими выписками.

  10. Документы на крупные сделки с контрагентами.

  11. Корректное отражение займов и инвестиций.

  12. Учет доходов по стандартам налогового законодательства.

  13. Наличие актов сверки с налоговой службой.

  14. Соответствие кадровой документации требованиям.

  15. Документы по начислению и выплате зарплаты.

  16. Отчеты по социальным взносам.

  17. Актуальность данных о складе и товарных запасах.

  18. Документы на амортизируемое имущество.

  19. Полный пакет корпоративных решений и протоколов собраний.

  20. Отсутствие расхождений между электронной и бумажной отчетностью.

Проверка этих пунктов помогает снизить риск штрафов и претензий со стороны налоговых органов.

Обязательные финансовые и корпоративные отчеты

В рамках налогового аудита в 2025 году компании PT PMA должны предоставить:

  • годовой финансовый отчет;

  • отчетность по корпоративному подоходному налогу;

  • НДС с данными, подтвержденными через Coretax;

  • корпоративные протоколы;

  • решения совета директоров;

  • сведения о начислении дивидендов.

Эти документы составляют обязательную часть проверки и служат основой для оценки правильности уплаты налогов.

Ошибки, за которые чаще всего штрафуют

Источник: glgconsult.com

Самыми распространенными причинами наложения штрафов остаются:

  • ошибки в расчетах НДС и корпоративного налога;

  • несвоевременная подача деклараций;

  • отсутствие доверенностей у сотрудников, которые сдают отчетность.

Часто встречаются ситуации, когда данные в бумажной и электронной отчетности не совпадают. Это сразу привлекает внимание налоговых органов и становится основанием для санкций.

Еще одна частая ошибка — некорректное распределение расходов между материнской компанией и PT PMA, что может повлечь доначисление налогов и пени.

Что делать, если нашли нарушения?

Если в ходе проверки налоговые органы выявили ошибки или недочеты, первым шагом должно стать обращение к налоговому консультанту для оценки серьезности ситуации.

Затем необходимо подготовить корректировочные декларации и собрать недостающие документы. В случаях, когда инспекция угрожает блокировкой NPWP или другими санкциями, важно оперативно направить в налоговую службу разъяснительное письмо с просьбой об отсрочке штрафов.

Быстрая реакция и сотрудничество с профессиональными консультантами позволяют минимизировать негативные последствия и быстрее урегулировать ситуацию.

Права PT PMA и защита интересов

Индонезийское налоговое законодательство предоставляет владельцам PT PMA право на подачу апелляций по итогам проверок и пересмотр начисленных штрафов при наличии обоснованных доказательств.

Бизнес также имеет возможность защищать свои интересы через налоговых консультантов и адвокатов, а при правильном оформлении доверенности — делегировать полномочия для взаимодействия с налоговыми органами своим сотрудникам или сторонним специалистам. Знание этих прав помогает снизить риски и защитить бизнес от неправомерных решений.

Как GLG Consult готовит клиентов к проверке?

Специалисты GLG Consult предоставляют полное сопровождение при подготовке к налоговому аудиту:

  • проводят аудит документов;

  • выявляют потенциальные проблемы;

  • помогают их устранить еще до начала проверки.

Мы сопровождаем клиентов на всех этапах взаимодействия с налоговыми органами, разрабатываем стратегию защиты интересов компании и консультируем по вопросам налогового законодательства. С GLG Consult владельцы PT PMA могут быть уверены в правильности своей отчетности и готовы к любым проверкам.