Что изменилось в правилах проверок PT PMA?

Источник: glgconsult.com
С начала 2025 года в Индонезии вступили в силу новые правила налогового контроля, которые затрагивают в том числе иностранные компании с формой PT PMA. Эти изменения ужесточили требования к прозрачности отчетности и синхронизации данных между бухгалтерскими системами и новой платформой Coretax. Теперь налоговые органы могут проводить как плановые, так и внеплановые проверки, уделяя особое внимание точности данных в Coretax, правильности электронных подписей и своевременности подачи деклараций.
Автоматическая фиксация просрочек и штрафов сделала процесс более жестким, поэтому подготовка к аудиту стала ключевым элементом для владельцев PT PMA. Регистрация компании в Индонезии также предполагает соблюдение новых налоговых норм, чтобы избежать штрафов и блокировок в будущем.
Какие документы требуют налоговые органы?
Во время проверки налоговая инспекция запрашивает не только регистрационные документы компании, такие как Akta Pendirian, SK Kemenkumham, NIB и NPWP, но и актуальные финансовые отчеты, подтверждающие доходы и расходы бизнеса.
Кроме деклараций по корпоративному подоходному налогу и НДС, инспекторы проверяют договоры с клиентами и поставщиками, доверенности на представителей, документы по выплате заработной платы и социальным отчислениям.
Отдельное внимание уделяется совпадению данных в бумажных и электронных версиях отчетов, поскольку любые расхождения могут трактоваться как нарушение.
Чек-лист подготовки: 20 важных пунктов

Источник: glgconsult.com
Чтобы подготовиться к проверке PT PMA и избежать штрафов, проверьте следующие моменты:
-
Актуальность регистрационных данных в OSS и налоговой системе.
-
Наличие всех выданных лицензий и их сроков действия.
-
Регистрация личных сертификатов ответственных лиц.
-
Своевременность подачи всех налоговых деклараций.
-
Корректность начисления НДС и других налогов.
-
Совпадение данных в бухгалтерии и Coretax.
-
Достоверность первичных документов.
-
Правильное оформление счетов-фактур.
-
Подтверждение операций банковскими выписками.
-
Документы на крупные сделки с контрагентами.
-
Корректное отражение займов и инвестиций.
-
Учет доходов по стандартам налогового законодательства.
-
Наличие актов сверки с налоговой службой.
-
Соответствие кадровой документации требованиям.
-
Документы по начислению и выплате зарплаты.
-
Отчеты по социальным взносам.
-
Актуальность данных о складе и товарных запасах.
-
Документы на амортизируемое имущество.
-
Полный пакет корпоративных решений и протоколов собраний.
-
Отсутствие расхождений между электронной и бумажной отчетностью.
Проверка этих пунктов помогает снизить риск штрафов и претензий со стороны налоговых органов.
Обязательные финансовые и корпоративные отчеты
В рамках налогового аудита в 2025 году компании PT PMA должны предоставить:
-
годовой финансовый отчет;
-
отчетность по корпоративному подоходному налогу;
-
НДС с данными, подтвержденными через Coretax;
-
корпоративные протоколы;
-
решения совета директоров;
-
сведения о начислении дивидендов.
Эти документы составляют обязательную часть проверки и служат основой для оценки правильности уплаты налогов.
Ошибки, за которые чаще всего штрафуют

Источник: glgconsult.com
Самыми распространенными причинами наложения штрафов остаются:
-
ошибки в расчетах НДС и корпоративного налога;
-
несвоевременная подача деклараций;
-
отсутствие доверенностей у сотрудников, которые сдают отчетность.
Часто встречаются ситуации, когда данные в бумажной и электронной отчетности не совпадают. Это сразу привлекает внимание налоговых органов и становится основанием для санкций.
Еще одна частая ошибка — некорректное распределение расходов между материнской компанией и PT PMA, что может повлечь доначисление налогов и пени.
Что делать, если нашли нарушения?
Если в ходе проверки налоговые органы выявили ошибки или недочеты, первым шагом должно стать обращение к налоговому консультанту для оценки серьезности ситуации.
Затем необходимо подготовить корректировочные декларации и собрать недостающие документы. В случаях, когда инспекция угрожает блокировкой NPWP или другими санкциями, важно оперативно направить в налоговую службу разъяснительное письмо с просьбой об отсрочке штрафов.
Быстрая реакция и сотрудничество с профессиональными консультантами позволяют минимизировать негативные последствия и быстрее урегулировать ситуацию.
Права PT PMA и защита интересов
Индонезийское налоговое законодательство предоставляет владельцам PT PMA право на подачу апелляций по итогам проверок и пересмотр начисленных штрафов при наличии обоснованных доказательств.
Бизнес также имеет возможность защищать свои интересы через налоговых консультантов и адвокатов, а при правильном оформлении доверенности — делегировать полномочия для взаимодействия с налоговыми органами своим сотрудникам или сторонним специалистам. Знание этих прав помогает снизить риски и защитить бизнес от неправомерных решений.
Как GLG Consult готовит клиентов к проверке?
Специалисты GLG Consult предоставляют полное сопровождение при подготовке к налоговому аудиту:
-
проводят аудит документов;
-
выявляют потенциальные проблемы;
-
помогают их устранить еще до начала проверки.
Мы сопровождаем клиентов на всех этапах взаимодействия с налоговыми органами, разрабатываем стратегию защиты интересов компании и консультируем по вопросам налогового законодательства. С GLG Consult владельцы PT PMA могут быть уверены в правильности своей отчетности и готовы к любым проверкам.